就是右边那样做的哈
老师,购买月饼给员工作为福利,购进时,会计做了分录为:借:库存商品 应交税费-…… 贷:银行... 为什么计入库存商品呢?库存商品的概念不是说,用于销售的商品才能计入库存商品吗?
采购的员工福利品,入账员工福利费,多余的直接卖了出去,没有入库存,请问怎么做会计分录呢
外购的商品发放给职工做为福利的会计分录是怎样的
老师你好,请问企业购买商品,作为福利发放给员工,完整的分录是什么?
小规模纳税企业将外购的库存商品发放给员工做福利,请问设计到哪些税?分录咋做?
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
左边那个分录是错误 的吗?
不是错的,只是后边2个分录,没必要分2步,合并为一个分录就行
这两个分录的区别在于库存商品的发生额不一样
就是左边后边2个分录,没必要分2步,合并为一个分录就行
合并为一个分录,库存商品的发生额就不一样的吗?
合并为一个分录就是右边第3个分录
库存商品的发生额还是不一样的啊,老师,左边100,左边90,
左边2个分录合并后,库存商品借方和贷方相抵消不就是90了?
我的困惑的点是:这个本来是外购的库存商品,进项税是不能抵扣的,本来就应该价税合计入成本的,只是后来用途发生了改,需要进项税额转出,库存商品90是不含 税价啊
最终进项转出10体现在管理费用了,花了100元买商品,最终进福利费100
嗯,但库存商品没体现啊
为啥非要体现库存商品100呢?要么你做不抵扣勾选,不体现进项也转出库存商品就是100
就是一开始的时候勾选了啊,后来才改变了用途啊
那么按会计制度做账就是右边那个做法就可以,你按左边那样做也没错。自己选择其中一个方式做账就行了
好的,谢谢老师
不客气,祝你周末愉快!