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请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?

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请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
2025-08-08 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-08 22:44

就是右边那样做的哈

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快账用户3679 追问 2025-08-08 22:46

左边那个分录是错误 的吗?

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齐红老师 解答 2025-08-08 22:49

不是错的,只是后边2个分录,没必要分2步,合并为一个分录就行

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快账用户3679 追问 2025-08-08 22:50

这两个分录的区别在于库存商品的发生额不一样

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齐红老师 解答 2025-08-08 22:51

就是左边后边2个分录,没必要分2步,合并为一个分录就行

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快账用户3679 追问 2025-08-08 22:55

合并为一个分录,库存商品的发生额就不一样的吗?

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齐红老师 解答 2025-08-08 22:56

 合并为一个分录就是右边第3个分录

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快账用户3679 追问 2025-08-08 23:14

库存商品的发生额还是不一样的啊,老师,左边100,左边90,

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齐红老师 解答 2025-08-08 23:15

左边2个分录合并后,库存商品借方和贷方相抵消不就是90了?

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快账用户3679 追问 2025-08-08 23:23

我的困惑的点是:这个本来是外购的库存商品,进项税是不能抵扣的,本来就应该价税合计入成本的,只是后来用途发生了改,需要进项税额转出,库存商品90是不含 税价啊

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齐红老师 解答 2025-08-08 23:27

最终进项转出10体现在管理费用了,花了100元买商品,最终进福利费100

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快账用户3679 追问 2025-08-08 23:30

嗯,但库存商品没体现啊

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齐红老师 解答 2025-08-08 23:32

为啥非要体现库存商品100呢?要么你做不抵扣勾选,不体现进项也转出库存商品就是100

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快账用户3679 追问 2025-08-08 23:33

就是一开始的时候勾选了啊,后来才改变了用途啊

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齐红老师 解答 2025-08-08 23:35

那么按会计制度做账就是右边那个做法就可以,你按左边那样做也没错。自己选择其中一个方式做账就行了

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快账用户3679 追问 2025-08-08 23:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-08 23:38

不客气,祝你周末愉快!

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做进项转出就是了哈
2023-04-24
1.确认决定发放福利时的分录: ● 借:生产成本/管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定) ● 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 这一步骤记录了公司因发放非货币性福利(即库存商品)而产生的应付职工薪酬。借方账户根据员工所属部门(如生产成本、管理费用、销售费用等)进行确认,贷方则记录应付职工薪酬的增加。 1.实际发放商品时的分录: ● 借:应付职工薪酬——非货币性福利 ● 贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) ● 借:主营业务成本 ● ●
2024-01-13
你好! 1.购进 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 2.发放福利时 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 3.计提分录 借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬---福利费
2022-02-20
您好! 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2021-02-23
您好,借银行存款 贷主营业务收入、销项税额。
2021-08-27
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