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我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗

2025-08-09 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-09 09:41

报7月份的增值税这个7万要报的。

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快账用户2650 追问 2025-08-09 09:49

那水利基金那里要报这个7万吗

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齐红老师 解答 2025-08-09 09:53

要的,水利基金那里要报这个7万

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快账用户2650 追问 2025-08-09 09:55

那我下个月水利基金这个7万报负数吗

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齐红老师 解答 2025-08-09 09:58

是的,下个月水利基金这个7万报负数,按增值税申报收入申报

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快账用户2650 追问 2025-08-09 09:59

水利基金负数会到下期抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-08-09 10:06

这个不确定,不确定是下期抵还是会让申请退税

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报7月份的增值税这个7万要报的。
2025-08-09
您好。可以申请退税或者抵扣以后的税款。
2022-08-11
同学你好 不能 七月要做的
2023-08-10
你好,申报7-9月税款的时候是需要计算进去的,因为当时是属于正常发票的 红冲是在10月份,只能冲销第四季度的收入
2019-10-14
建议在做7月份增值税变更
2022-09-15
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