清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
你好,老师,公司给员工缴纳社保,员工70个人,管理部门和销售部门7个人,车间人员63个,以前的会计计提社保都是按照工资比例计提,这样的话,车间工人的工资高计提的社保费用就高,但实际上车间员工只有工伤保险交了656元,社保都是给办公室管理部门交的,社保费用一共14694,想咨询老师以什么计提合理
捐款后要拿什么入账呀
开教育培训机构,需要中级职称证书吗
老师 你好 我想问下就是装订凭证的时候要打印科目余额表吗
老师,请问个人所得税那今年小孩高考毕业,九月份上大学了,要什么时候修改呢
老师,我应收账款美元户余额在贷方,换算成人民币金额是42500元,在7月份最后一天调汇时调整成贷方余额42575元,那我的分录要怎么写
售卖了 并且开具发票 收入不用申报么
要申报增值税,所得税是体现为营业外收入/支出
开票的时候会有开票金额申报 但是做账单的时候是体现在固定资产清理 那个跟做账系统跟电子税务局的收入这样不是不一致么
是的,就是那样做,很正常的
如果我主营业务收入是10000元,开票2000+1000是开的车票金额。那我申报填写的未开票金额是10000-3000=7000 还是10000-2000=8000
直接按卖车的收款金额开票
卖车的是不做收入在主营业务的呀,我现在还有主营业务收入的未开票金额要申报,这个要怎么填写
那么不能做主业务收入,你是清理固定资产,就是计入固定资产清理
我的意思是说我计入固定资产清理1000元,那我这个月还有10000元的主营业务收入,开票已经开了1000元的车票了,那我的未开票收入怎么填写,是填写9000么,还是10000万
申报的增值税收入就是你当月已经开票和未开票不含税收入合计。 不知道你想表达什么意思?
就是把已经开票的不含税收入填在已经开票列,未开票不含税收入填未开具发票列,就那么简单。确认多少收入就填多少
我计入固定资产清理1000元,这个也已经开票了,那我这个月还有10000元的主营业务收入,主营业务开票了2000, 那我的未开票收入怎么填写,是填写10000-2000=8000么,还是10000-1000-2000=70000,可以仔细看一下这个比方么,
那么你申报开票收入3000,未开票收入8000就行