清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

公司出售计提完折旧的车辆,原值136552.1元,出售收入40000元,现进行固定资产核销账务处理怎么做会计分录
公司出售固定资产,车辆,分录应该怎样做
老师,出售固定资产车辆怎么做分录
老师,出售第二次固定资产车辆怎么做分录
老师,请问企业出售固定资产的完整分录怎么写?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
售卖了 并且开具发票 收入不用申报么
要申报增值税,所得税是体现为营业外收入/支出
开票的时候会有开票金额申报 但是做账单的时候是体现在固定资产清理 那个跟做账系统跟电子税务局的收入这样不是不一致么
是的,就是那样做,很正常的
如果我主营业务收入是10000元,开票2000+1000是开的车票金额。那我申报填写的未开票金额是10000-3000=7000 还是10000-2000=8000
直接按卖车的收款金额开票
卖车的是不做收入在主营业务的呀,我现在还有主营业务收入的未开票金额要申报,这个要怎么填写
那么不能做主业务收入,你是清理固定资产,就是计入固定资产清理
我的意思是说我计入固定资产清理1000元,那我这个月还有10000元的主营业务收入,开票已经开了1000元的车票了,那我的未开票收入怎么填写,是填写9000么,还是10000万
申报的增值税收入就是你当月已经开票和未开票不含税收入合计。 不知道你想表达什么意思?
就是把已经开票的不含税收入填在已经开票列,未开票不含税收入填未开具发票列,就那么简单。确认多少收入就填多少
我计入固定资产清理1000元,这个也已经开票了,那我这个月还有10000元的主营业务收入,主营业务开票了2000, 那我的未开票收入怎么填写,是填写10000-2000=8000么,还是10000-1000-2000=70000,可以仔细看一下这个比方么,
那么你申报开票收入3000,未开票收入8000就行