这种情况通常是有税率的,应按销售货物或有形动产租赁服务缴纳增值税,适用税率一般为13%。 根据《增值税暂行条例实施细则》,销售货物是指有偿转让货物的所有权。虽然模具放在你公司仓库使用,但客户承担了模具费,若模具所有权属于境外客户,境内制造企业属于销售货物行为;若模具所有权属于境内企业,企业收取模具费属于提供有形动产租赁服务。两种情况都不属于增值税免税范围,应按规定缴纳增值税,一般纳税人适用税率为13%。
老师打扰打扰了, 麻烦能否咨询一下,小规模园艺公司,自种自销的花卉,客户有要普票的,也有要专票的,如果开具了专票,按适用征收率交了税款,普票还能开具免税字样的发票吗?还是只要开具了专票,就相当于放弃了农产品免税权,再开的普票也不能开具税率为免税字样的发票了呢?我现在收到的情况是有说纳税开具了专票就放弃了免税权,均应按适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,也不能根据不同的销售对象选择部份货物或劳务放弃免税权; 另外也有说一般纳税人若选择了享受免税政策是不能再开专票,如果需要开专票应按规定放弃免税方可开具专票. 小规模纳税人是开具了专票之后,符合免税条件还可以开免税普票.老师,我现在也是蒙了,不知道到开具了专票正常交税后普票能开免税吗?谢谢谢谢!
老师,您好!想请教一个问题,我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用(客户为国外客户,出口时 是客户自己用他们账户出口,不清楚有没有走报关程序);2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”,但是进关时,海关觉得太重了,需要正式报关进口,需要教缴纳增值税和关税。(此费用由公司的账上已经直接扣费,我司属于消费单位,买单进口形式)。这个客户是大客户,完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做?谢谢!
老师好,想请教一些问题,我们公司是生产型企业今年5月份通过在阿里巴巴平台上一达通报关出口了一批货物,现在准备申请退税,需要开具这笔货款的发票,请问这个购买方是开一达通还是境外客户?开专票还是开普票呢?税率是怎么计算的呢?发票的开具跟平常开给客户的发票有区别吗?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师,我们买了两台宿舍用的空调,1899元/台,这个怎么做账,一次入费用还是入固定资产呢
老师,对方给我开了一张发票,我已经勾选了,现在红冲应该谁操作?
文化传媒公司下面有几千个主播,每月都给公司代开劳务发票人员比较多发票开进来几千张,这种如果全部外包给第三方灵活用工平台有风险吗
老师好,我7月份有张专票里面的有一项税率开成3%了,我们是一般纳税人,我现在报8月份的增值税,现在我是按电子税务局里统计出来的数据报,等报完我把那张错误的专票红冲了,我8月份倒是还要开票,这样9月申报的时候就不会出现增值税专用发票第一栏负数了,可是3%那栏会出现负数,因为我要冲红了,也不会开3%的专票了,这样会不会不好申报啊,感谢老师讲解
因供应商走逃失联问题,税局让将去年卖品进项税在今年转出,怎么账务及税务的详细处理
老师好,我们接受的自产农产品开具的普票,可以勾选进项税抵扣吗
老师,我们公司现在还是高新技术企业,11月份高新复审不想评了,那汇算清缴时加计扣除部分需要转出来吗
25年做了一笔分录,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项税转出,最终资产负债表未分配利润期末减去期初不等于利润表本年累计净利润,报表需要调整吗
老师好,24年企业所得税申报时,纳税调减的金额怎么做账
老师好,我7月份有张专票里面的有一项税率开成3%了,我们是一般纳税人,我现在报8月份的增值税,现在我是按电子税务局里统计出来的数据报,等报完我把那张错误的专票红冲了,我8月份倒是还要开票,这样9月申报的时候就不会出现增值税专用发票第一栏负数了,可是3%那栏会出现负数,因为我要冲红了,也不会开3%的专票了,这样会不会不好申报啊,感谢老师讲解