可能出现比对异常,但如实申报即可。若 3% 税率栏负数导致异常,向税务机关说明情况并提供资料(如红字发票信息表等),核实后可完成申报,建议提前咨询主管税务机关。
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
老师,小规模纳税人在7月开了一张专票,8月红冲了,没有在开票,8️从小规模变成了一般纳税人,请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢?系统带出来的数据是负数
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师,请问,2024年营业执照忘记公示(年报),现在还可以补报吗?
租赁的厂房车间装修,会计分录怎么做
老师小公司,收到销售清单2000我做账借主营业务成本2000贷库存现金2000过了10天他又开了退货单100这个我要怎么做账
怎么冲销以前年度做的未开票收入,分录怎么做?
请问购买购买藿香藿香正气水发放给职工是进入福利费还是劳动保护费,要缴纳个税吗
个税中入职日期申报晚于合同日期一年这样。因为下个月才发工资我如果按合同日期费用就多扣除一个月。我比合同日期晚一年这样有什么税务风险吗
自然人客户端,去门前更正申报工资以后,电脑不就看不到申报的工资明细了吗?那有什么比较简单的办法可以看到
购买风油精和花露水发给职工属于什么科目,福还是劳动保护费
老师您好,供应商提供的主材料,我们提供的其他配材,焊接成一个成品,这个发票怎么开具呢
老师,高新企业是不是要做研发费用辅助帐啥的