可以不用做的 跨月的借其他应收款 贷银行存款退回来做相反的。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
请问一下去年10月支付的劳务费,现在退回来了,当时申报了劳务费个税,现在要更正申报是不是呀 那成本我是冲今年的吗,具体分录怎么做,我之前做的是:借:劳务成本 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
接收了一个代账公司之前做的账,代账公司之前银行科目一直都没做,现在是要补上吗。关键是不知道现在该咋补,之前一直做的其他应付款,他们的凭证也没有附银行回单 具体的操作不会 比如购进材料 分录是不是借:应付账款 贷银行存款 但是发现购进的发现有的没票不知道咋操作了
员工借款银行转款不成功又退回银行卡需要在记账凭证体现吗,具体分录是啥
老师,我们在8月11日申报了,也缴纳了增值税,还是可以更正申报嘛
老师您好,短途的火车票,单程500以内的,可以计入管理费用交通费里吗?没有住宿和餐饮、不具备差旅费完整链条的这种
的老师,我们老板个人需要出租住房和商铺,个人名下有一个个体工商户是核定征收,8000以内是免税的,那我可不可以把这个个体工商户的经营范围增加一个租赁,然后老板出租的可以从这个个体工商户的业务走。
老师您好,老板在公司任职的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只产生了火车票,没有住宿和餐饮,所以每次都是计入管理费用交通费里的,这样做了吗?因为听说市内的交通才可以计入交通费?我理解也属于日常通勤了
老师你好,公司雇佣临时工,工作6天,需要申报个税吗?
老师您好,之前的火车票都计入了管理费用交通费里了,累计三千多块钱,可以不作调整了吗?因为听说长途的交通应该放到差旅费里,之后做到差旅费里可以吗?因为之前的没有住宿票,就直接计入交通费里了
老师好,请问政府政策补贴,一般在哪里能了解到?我是宁夏的,希望能分享平台?
我们是一般纳税人公司,做内账增值税怎么做啊,要是跟外账税不一样怎么办啊
外国客户付人民币,然后我们单位报关这种可以退税吗?还是必须得收外币呀?
老师好!请问企业征信报告,没有法人身份证原件,哪里还有其他办法打印吗?