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老师,7月份开错一张发票,开成按简易办法计税,上个月增值税申报的时候也正常在“按简易办法计税销售额”填写了,然后这个月开负数红冲,增值税填报的时候在“按简易办法计税销售额”那里填负数,但这个负数体现我要缴税,为什么啊?

2025-08-11 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-11 18:22

退税的截图表一和主表看下

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快账用户8388 追问 2025-08-11 18:26

就是这个

就是这个
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齐红老师 解答 2025-08-11 18:27

这么简易计税对应的应纳税额是一个负数,负数是需要退的

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快账用户8388 追问 2025-08-11 18:28

上个月就是开错发票了,但我们也正常在这里填正数进去了,这个月开负数发票了,所以在这里填负数,但填进去反而变成我们要交税

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齐红老师 解答 2025-08-11 18:34

你把完整的截图看一下可以吗? 不知道你一般计税有多少。 就这么一点 是负数 不交税 这里没问题

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快账用户8388 追问 2025-08-11 18:37

这个是上个月填写的数据

这个是上个月填写的数据
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快账用户8388 追问 2025-08-11 18:38

这个是这个月填写的数据,也填了负数了,但这个月怎么还需要交税?

这个是这个月填写的数据,也填了负数了,但这个月怎么还需要交税?
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齐红老师 解答 2025-08-11 18:46

上一个月的我不看,我只看这个月,这个月完整的能发一份吗? 我都看不到24行。24号是你需要缴纳的增值税不是吗?

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快账用户8388 追问 2025-08-11 18:54

我找到问题了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-11 18:59

好的 找到了问题就行

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退税的截图表一和主表看下
2025-08-11
 你好 ;           你之前开了 3% 按3%报税了;  你现在红冲了发票  就可以 写 负数的  
2022-08-04
您好,红冲之后在下月申报的时候减去这边销售额就可以了哦,不需要再更正之前的申报表哦
2021-07-15
你好,按照简易计税,如果你想要享受减免1%,只能开3%的普通发票,按照2%来交增值税,如果你开专票的话,得按照3%来交增值税,这个不给你减免1%,但是没有规定必须开普通发票。放弃减免的1%,你就可以开专票给他。
2023-07-07
扣减成本之后的不含税金。
2023-11-10
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