同学你好,从供应商进货,用票据付的款项,已结清,但用票据付款这个分录没有做,是这样吗? 那现在账上的情况是:”应收票据“有余额,”应付账款——某供应商“这个账户有余额,且这两个余额是相等的,是这样吗?
各位老师好,就是公司和供应商之间倒账呢,多收了供应商的钱,私户给退不去出,走了公司公户,钱从公司公户上退出去了,供应商开票上显示是公司购进原材料的款,实际没有收到原材料 ,怎么做账务处理,分录我写的是借原材料 ,贷应付账款,借应付,贷银行存款
老师,我们转出去一张商业承兑付给材料商,但是这张票的承兑人到期没有付款,材料商就把我们这几个上游公司都给起诉了,最后扣的是我们公司的票,当时我们出这个票的时候,做的分录是,借应付账款,贷应收票据,这次扣我们帐户上的钱,这个分录又咋做,这个钱还有起诉费等各种费用
老师 我现在给一个个体户的连锁店做内账 他们账除了利润 应收应付和库存都是错的 甚至有发生都没有做账 之前就只管利润 其他科目都没有去核对过 在乱做 我把之前的应付账款用银行存款冲为0 因为应付账款很多供应商都没做账 而银行存款是一个虚拟账户 现在 要录入真实的应付账款和供应商 这时候我借方是什么呢?库存商品吗?
去年的账代理记账把应收记为应付去了,然后这笔账钱是收到了,票也开了,是公司给供应商开了票,应该是借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,但是她借为应付借方有余额,这种怎么处理,另外供应商给公司一张银行承兑汇票,到期钱到账,代理记账写分录写的是借:银行存款 贷库存现金
老师,我们公司几年前有一批应收账款收到票据,然后用来付了供应商的款,但是票据到期的时候被拒付,现在申诉有结果了。现在出票人已经把那个款付给我们的供应商了,那我这个帐分录怎么做?
老师,我们是服务类行业,增值税报表主表第二行是货物,第三行是劳务,这些我们不用填吧
请问农产品增值税小微的3%加计算扣除到9%,这部分会计分录怎么做?
你好,公司购买办公楼,摊销20年,残值率一般多少?是5%还是10%
免抵提税申报时,如果显示有疑点内容:美元离岸价超过海关信息离岸价,应该怎么办,实际是报关单上面有4项,税局只读到其中一项的价格
想咨询下:社保基数变更了,8月工资表一般怎么调整,比较好?7月按照旧基数计算的工资,那 8月工资表变动涉及哪些地方?可以帮忙提示一下吗?怕有疏漏点~
老师,安监需要填写社保的应缴和实缴人数,我们公司不是每个人都交了社保,这该怎么填,如果按实际填,应缴和实缴人数会不一样,这样有什么影响没?
老师,企业减少注册资金应该怎么操作,能指导一下吗
请问资产负债表里边应收应付有余额,老板说让把这些余额清一下,要怎么做呢
老师好!请多交的增值税退回怎么做分录?
老师请教个问题,我们和对方欠的施工合同,里面也含有材料,我们让他们代为付款和采购,厂家直接把发票开给我们可以吧
没有,不相等,要是相等的话反而好调
还是说就让他挂在账上
你查找一下当初付出去 的票据的金额,最好有个复印件什么的,付出去的票据的金额去冲应付账款的金额,分录: 借:应付账款 金额 贷:应收票据 金额