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老师,上午好啊,请教一个问题,上个月把一张大额进项用掉了但是我看没有科目能消,这个怎么处理

2025-08-12 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 10:57

您好,意思是你们没有销项,是吧

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快账用户5727 追问 2025-08-12 11:00

钱已经付给供应商了,票是供应商后来开的也一直没抵,之前是代账记的,现在账上应付账款借方没有金额,不知道挂在哪里

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齐红老师 解答 2025-08-12 11:01

前面支付应该是这样做的
借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户5727 追问 2025-08-12 11:02

现在银行账款余额是对的上的,但是预付账款也没有余额了

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快账用户5727 追问 2025-08-12 11:03

有没有什么调账的科目过渡一下

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齐红老师 解答 2025-08-12 11:11

意思是现在开票过来了,前面做了支付的分录,现在不好挂账,是这样吧

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齐红老师 解答 2025-08-12 11:11

这个你要查下前面是怎么做的,把前面的冲掉

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快账用户5727 追问 2025-08-12 11:22

前面代账做的都是一级科目,没有设二级所以就很乱,我现在就是没有科目能挂,要查的话也很麻烦,现在就想找一个过渡的科目平一下账

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齐红老师 解答 2025-08-12 11:25

挂应付账款上面,到时再查账再调账

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您好,意思是你们没有销项,是吧
2025-08-12
这个挂借xx费用 应交税费-待认证进项税额,认证做借进项税额就可以分开做就可以
2020-08-31
你好 借 费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额
2021-07-04
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
您好,这些进项都是真实的吗?
2023-12-28
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