您好,真实的进项不怕的,我们有没有隐藏收入呀, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?
老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。
老师,我们是高新技术企业,下个月要开很多销项,想少交点增值税,但是我们的进项又不多,我该怎么处理才能抵扣一些销项,这个怎么做税务筹划
你好老师,我们是建筑公司,开的材料票进来是13个点,但我们这个行业的税率本身是9,这样下来我们的待抵扣认证进项票会多出很多,请问这多出来的进项票会有什么风险吗?怎么处理比较好?
老师,我们有好多金额很大的进项票,但是一直消化不了,税务局查出来问我们怎么处理,我们应该怎么处理这些个进项呢?
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?
26年6月登记税务,前面几年没登记也没收入。现在股转要提供前3个月报表,问实操中该如何处理比较好,谢谢。
老师您好,请问客户购买二手车,来我们汽车店车联网换绑收费200元,这个我们要开什么发票及怎么做账啊?
老师,我公司是酒店,为顾客提供免费的早餐,这样给公司才买的蔬菜和辅食调料的支出我要怎么入账。
就是我们的经营情况很差,但是进项都没有消化完,后面可能要注销了,税务老师就查出来进项说怎么处理的
您好,就是我们收入也是真实的,没有假账,那进项消化不了很正常呀,拿出我们所有的收入和成本费用来,税务只是不相信我们有这么多的进项