您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
老师,本月发票已收到并入账了,但是进项税未勾选认证,到下个月再勾选认证,这个账务需要怎么处理
老师,进项税大于销项税这种该怎么办?多的进项是不是下个月自动抵扣销项税奥?还是说多的进项票先不勾选认证等着下个月勾选认证奥?
老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
老师您好,我请教一下,我们公司做工程的有外地项目外地缴税,我们平时都是从公帐打款给法人(股东),备注是日常报销费用,这样是不是不对
老师,您好,我想要在电子税务局里, 查看社保与税务有没有有关系,是在哪个功能里面看呢?
请问老师公司缴纳的车辆购置税怎么入账?需要计提吗?分录是什么?
这种完税证明怎么打印?
老师,公司发放中秋节过节费,每人300元。做账计入管理费用-福利费吗,需要和工资一起申报个税吗?
老师 领导买的床三张票大概6万元,计入什么费用合适
职工福利费,应该不用并入个税吧
银行电子承兑,可以拆分金额付款吗?
老师你好 请问有个客户叫我们帮他个人代开发票需要对方发什么资料给我们呢
老师请教一下比如在检查时发现往年的一张货物纸质发票7-8千、如果没法补复印件啥的,还能怎么办、或要写什么说明吗
分录怎么处理呢?
借 应交水费 应交增值税 销项税额 贷 应交税费 待抵扣进项税额 应交税费未交增值税
贷方未交增值税金额为销项减进项吗? 如果是进项大于销项呢?
对啊,就是你的肖像减去进账
如果镜像大于肖像,未交,增值税就在借方