同学,你好
借:银行存款
贷:税金及附加
请问老师制造企业去1月增值税、教育附加税、城镇土地使税已交并计提,3月税务局要求退税6个月后再交纳,请问完整会计分录是:退回来时:借银行存款 贷:应交税费-增值税 应交税费教育附加等,请问已计提的会计分录用不用管,还有退回增值税的另外一道分录怎么做
老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
老师你好,上月开了发票钱也收到了,上月会计分录借:银行存款贷:主营业务收入,贷应交增值税销项税,本月红冲发票会计分录要怎么写?钱先不需要退回给对方
老师,我们第一季度增值税交多了,第三季度退回来了,怎么,我做分录借,银行存款,贷,应交税费增值税销项税额,税金及附加,然后我们结账后,怎么我的应交税金增值税销项哪里变多了,是分录有问题吗
12月份收到业主按揭放款,发票开了增值税9个税点发票,借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税,到1月份时发现发票开错了,应该开不症税发票,然后把12月开具的税点发票红冲了,请问1月份开具红冲分录怎么做?
老师,中级实务中投资性房地产出租时计入其他业务收入,若公司主营是出租房屋 也是计入其他收入吗
老师你好工资有余额没有发完,人离职了余.041元这个怎么调整啊,还有一位员工多发了0.01元,这两个怎么处理会计分录怎么写,谢谢
老师,增值税申报表已经提交了,但是没有缴纳税金,是不是还可以更正数据,以新数据来计算税金?
建筑企业本月进项票抵销项票为零,还需要异地预缴吗
我司公户打款给对方单位,但是对方单位开票时开给了个人,个人又将款回给了我司老板(进的私户),我司的账现在怎么处理。
老师签了劳务合同不能按照正常的工资薪金来报个税要按照劳务所得进行预扣预缴 劳务所得4000以下扣除费用是800,4000以上是20%,税率是20%-40%,老师在个税怎么申报没有申报过,不会?有没有操作步骤呢?
你好老师,水资源税账务怎么处理
老师:您好!因甲单位没有款支付给我公司,要求我公司在云信平台做了一笔融资款,但到期支付是甲方,工行以贷款的方付支付给我公司款。这笔分录,我公司该怎么做啊!
公司采购了一辆三轮车,这个放固定资产后,折旧是折旧到管理费用,还是主营成本里。
如果老板虚开发票,会计怎么才能甩锅,平时开票要怎么留个心眼子