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12月份收到业主按揭放款,发票开了增值税9个税点发票,借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税,到1月份时发现发票开错了,应该开不症税发票,然后把12月开具的税点发票红冲了,请问1月份开具红冲分录怎么做?

2023-01-16 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 17:44

你好 红冲发票借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数

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快账用户5993 追问 2023-01-16 18:04

那红冲后开了不征税发票又应该怎么分录

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齐红老师 解答 2023-01-16 18:05

你好 重新借:银行存款   贷:主营业务收入  

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快账用户5993 追问 2023-01-16 18:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-16 18:41

你好 如答完记得给5星哦

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