同学,你好
借:银行存款
贷:应收账款
之后补钱
借:银行存款
贷:应收账款
老师请问,我们有个客户,我们给对方开销项票,发票金额24000,但是客户实际打款23989,有11元差额,客户说是手续费,给直接扣掉了,这11元该怎么入账呢?
老师我们给客户销售了一套软件租赁的,现在要续费了但是客户把钱打给了我们,让我们帮他续费,我们续费还是和客户签了合同的,合同金额是10000,然后续费金额是4000,(4000包含字10000里面的)但是这4000供应商有不会给我们开票,给客户开票,这个账务怎么处理呢
老师,我们通过收银系统收款,第三方支付通道公司扣了手续费之后再转给我们,那我们实际收到的钱跟开给客户发票的金额对不上,怎么记账?
老师,我们是代理机构,会帮客户代缴费用。比如一件专利:我们收款360,其中300是帮忙代缴给政府,发票政府直接开给客户,60我们收的手续费,我们开发票给他60。(所有款均从我们银行账上过)请问这个账款怎么处理?谢谢
老师,我们这有个客户保险往公户打款 9900 元,实际上我们收客户维修费用 8500,中间差额要返回给客户 1500,现在客户想要我这边开发票给他,找保险公司要索赔,请问我给他收多少手续费合适?开普票的话,按照多少金额来开呀?
老师,中级实务中投资性房地产出租时计入其他业务收入,若公司主营是出租房屋 也是计入其他收入吗
老师你好工资有余额没有发完,人离职了余.041元这个怎么调整啊,还有一位员工多发了0.01元,这两个怎么处理会计分录怎么写,谢谢
老师,增值税申报表已经提交了,但是没有缴纳税金,是不是还可以更正数据,以新数据来计算税金?
建筑企业本月进项票抵销项票为零,还需要异地预缴吗
我司公户打款给对方单位,但是对方单位开票时开给了个人,个人又将款回给了我司老板(进的私户),我司的账现在怎么处理。
老师签了劳务合同不能按照正常的工资薪金来报个税要按照劳务所得进行预扣预缴 劳务所得4000以下扣除费用是800,4000以上是20%,税率是20%-40%,老师在个税怎么申报没有申报过,不会?有没有操作步骤呢?
你好老师,水资源税账务怎么处理
老师:您好!因甲单位没有款支付给我公司,要求我公司在云信平台做了一笔融资款,但到期支付是甲方,工行以贷款的方付支付给我公司款。这笔分录,我公司该怎么做啊!
公司采购了一辆三轮车,这个放固定资产后,折旧是折旧到管理费用,还是主营成本里。
如果老板虚开发票,会计怎么才能甩锅,平时开票要怎么留个心眼子