同学,你好
学堂有这个工具
https://www.acc5.com/tools.php?c=personal_tax2_new
#提问#如果一个员工当年11月入职,11月工资2万,12月工资3万,假设除了每月5000的固定费用,没有其他扣除,1、那么在预扣预交时 11月预扣预交时 是不是,应纳税额=(2万-5000)*3%-0=450,工资薪金预扣预交时的税率是不是和综合所得适用税率一致? 2、12月预扣预交时 是不是,应纳税额=(2万+3万-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度综合所得汇算时,应纳税所得额=(2万+3万-5000*12) 因为小于零,不需要交税,需要退税1030? 就是年度汇算清缴时,5000具体是可以扣12个月还是2个月?
老师,员工9月1号入职,10月10号时发放工资,11月时申报这部分的个税,问题是在10月份申报个税时,录入该人员,因9月未给他发工资,做了零申报,然后11月申报个税时,他的免除额度就成了1万(5000*2个月),这样的话,他实际缴纳个税比10月份发工资时代扣的个税就少了,这个要怎么处理和调整呀?
老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放,之前是代账会计做的,她没要过工资表,4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了,实际现在工资表出来4月份有11万多,因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的,而且也没有计提社保和扣个税,我现在应该怎么做
老师,我们单位有一个员工,9月份疫情就隔离在家然后一直给他做疫情工资,但是在11月份发现他已经在别的地方上班了,他也同意扣除我单位发他的疫情工资,之前疫情工资也没发给他,我挂的其他应付,但是人事这边在做11月份工资的时候做了一个负数工资(就是之前我们给他正常做的疫情工资),我11月份工资怎么做分录
您好老师,月工资5000,发放了12个月,共6万,年底给了14万奖金,请问怎么申报个税缴纳的少,前提有一个孩子,自己不是非独生子女,有社保,无房贷大病等其他扣除项。
发票前几年已入账,现在更正汇算清缴报表做了纳税调增,这个反馈表怎么填?
老师您好!跨年的发票应该怎么做账务处理?
老师您好! 请问,如果承租合同租期30年,每10年付款一次,那么第一年付款之后,第十一年才付款,请问从第一年至第九年,资产负债表中,一年内到期的租赁负债列式多少?这些年仅有财务费用,没有租金
老板美金账户的钱可以打给公司吗?
偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,这两个现金项目是用于什么业务内容
购车到底是属于固定资产还是库存商品
收到承兑汇票,应收票据需要设二级明细吗(二级明细某某公司)
公司股东,法人都变更了,之前账上有数据,新接收后数据不用延续吧
我们是做保险业务的,然后会带客户去外地开会旅游,开的旅游发票入什么科目
老师,在做2025年增值税更正申报时,需要多开票,那更正申报时能不能抵扣进项税额呢
用不起,扣除5000是灰色的,不能改为35000,请老师帮我解答一下
同学,你好
好的,算出来是115533.33税前工资
好的 ,谢谢
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!