对的是的,那你们有利润吗?或者是你让对方分开,分别开给你9万,开给对方1万。
老师你好,a公司欠我们公司的钱,嗯,他没有钱还不上了。就是大概金额是50多万,然后但是他有房着免费租给了B公司使用,然后由B公司来还我们这50多万,我们三方就是签订一下这个协议,这种情况可不可以?如果可以我在账上就直接挂应收账款B公司欠我们这50多万就可以了吗,我确不确定收入交不交税?如果确定收入发票开给A公司还是B公司?
你好老师 举例,我们从A公司买一辆车10万【我们付10万】 又把车卖给B公司11万【我们收11万】 A公司开发票给B公司10万 我们是不是要申报1万的未开票收入
公司一般纳税人,本来业务是和D公司,公司购买D公司货物。现在为了收到发票,通过B和C公司走账,打款给B和C公司,B公司和C公司给我们公司开发票,D公司给B和C公司开发票,我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢?要考虑公司开的增值税,增值税科目分为已开进项,和未开进项,因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月,我们给B打款30万,给C打款200万,C给B打款50万,B给D(真实公司)打款45万。B给我们只开了20万的票,B给C只开了40万的票,C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来,而且4月确认成本,应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税,这个内账应该怎么挂,请老师帮我详细一点借贷
老师,a公司是总包,和电力公司进行结算,例如总金额10万,电力公司给我们开具10万的发票(其中包含B公司的1万),然后我们收到B公司的1万,我们开具发票给B公司,不就相当于我们多确认一笔收入了吗?
怎么区分合同负债和预计负债
企业税负率怎么计算?这个月进项税额不够抵扣怎么才能避免缴增值税,可以先挂着欠的进项税额么
仅仅修改公司章程里的出资期限,不会更换新的营业执照是吧?
在电子税务局申请退税时候提交自检时候出现这样的提示要怎么去修改?
甲每个月工资是4000元,到了12月底发了一笔年终奖5000元,这笔年终奖并入工资一起交个税,那么这笔年总奖是在什么时候申报,申报多少
进项税在电子税务局里面已抵扣,但是忘记做账已跨年 ,现在要补这比进项税的分录 怎么做?是不是用不到年度损益调整这个科目?
老师,我单位准备将公司章程中的注册资本出资期限向后做延期,不会影响我现在的营业执照成立日期吧?
个人所得税申请且已缴款,客户要求删掉两个人的工资,重新计算税款发现多缴了 10.56,更正申报后怎么退还这 10.56
老师,自己开了家公司,我即是法人也是员工,公司员工就我自己,工资每月按500申报的,公司没钱,我不给自己交社保的话,会不会有税务风险
@董老师,继续咨询的
或者这么说,我们收b1万,开发票给 b一万,就平了是吧
然后如果我们是服务业公司,代收电费,可以开什么发票?
普通企业开不了电费的发票,你们是物业公司吗?你问一下对方,给他原始凭证分割单,他同意吧。这个只能抵扣所得税,抵扣不了增值税。
开服务费可以的吧,因为供电局开给我们是电力发票
有风险 严格来说是虚开发票 你没有给对方提供服务
那我们确实给对方代收电费了呀,那怎么操作比较合适?
我上面给你说了一种方案 开原始凭证分割单 还有销售方开发票的时候给你开90,000给对方开10,000
国家电网是不是只给物业公司开票,物业公司旗下的所有公司电费都由物业公司承担
分在哪里买电了?如果是在物业公司的话,他开给物业公司。你是物业公司的话,给对方开电费的发票就行了。
可如果是这样的话,根本就不需要开发票给B啊,直接分割单+电力公司开具的发票就好了呀!
对方想要抵扣增值税就没办法,如果不抵扣的话可以啊,没有问题呀,刚才不是告诉你了
那就开服务费好了,开电费应该不行的吧!这家是小规模纳税人
这种你们自己决定就行,
因为金额不大,就几千元而已每季度
而且这家是小规模,代账而已
这个和金额没有关系 协商决定好了就行
可如果这样的话,不就相当于虚增收入了吗?对方虚增成本,还有国家电网是不是可以对每家公司收取电费还是对各家公司打包一起收取电费例如物业公司?
物业公司转售电不属于虚增收入 没有虚的,他可以购入,然后再销售