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老师早上好,我新接受了一家公司,他们每月未增值税不结转,当月交上月增值税时借方用:应交税费/应交增值税/应交增值税(已交税金)。当月不结转对资产负债表有影响吗?我们以前都是当月结转,借方:应交税金/应交增值税/转出未交增值税,贷方:应交税金/未交增值税。我这个月应该对应交的增值税怎么处理?请老师给指点一下。

2025-08-14 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-14 09:33

你按自己的思路做,以前的正确申报了增值税就不管他

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快账用户9227 追问 2025-08-14 09:39

我中途结转增值税,借:应交税金/应交增值税/转出未交增值税,贷:应交税金/末交增值税。与他以前每月交增值税时借:应交税金/应交增值税(已交税金)有影响吗?

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齐红老师 解答 2025-08-14 09:44

不需要管他以前的了,只要他以前没申报错误

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同学,你好,正常情况下,应交税费-应交增值税有贷方余额的时候,直接把余额借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—未交增值税就可以了。应交交税费-应交增值税就没有余额,未交增值税是贷方余额,正好是你次月交的增值税。
2021-03-23
你好,销项大于进项时, 1、当月应交未交的增值税 借:应交税费——应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2020-12-21
您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-04-12
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费未交增值税
2022-05-23
同学,你好 分录是对的
2025-02-14
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