如果是商贸公司退税 购进和销售的项目不一致 就不允许退税了
老师,请问一下我公司准备出口货物到国外,怎么在网上办理退税?要先开税率为0%的发票吗? 退的是国内购买原材料的进项和卖出去销项,两者的差额吗?
学堂老师,我公司是一般纳税人,外贸企业,目前有笔国外订单,进项发票已开,出口的货物不用开票,那进项发票开的专票是不是不能进行抵扣国内的销售额,如何计算应退的出口退税呢?税率13%金属制品
出口货物退税率为0的商品。商品进货是13个点的税率 第一种是视同内销,是销项开13个点发票吗?进项做抵扣勾选,像内销那样正常报税吗? 第二种是免税不退税,是销项开0税率吗?(一般纳税人),进项如何处理?如何申报增值税
老师您好,下面的这个存货出口税率是0代表,我开国内销售发票的时候是免税就是0税率,但是出口退税率是0,是不是代表我不能退税,由于我们一直都是内销比例大,没有留抵没有退税,这样这个存货对应的进项税额我们还有做进项税额转出吗?(我们是生产企业)
我们销售的货物里面包含有软件产品,我在内销的时候把软件部分单列出来可以享受增值税即征即退,出口的话,软件部分只享受免税不享受退税,那我出口销售合同将软件和货物合并按出口货物销售,这样就可以享受出口免抵退税政策。这样同样的东西,国内国外销售方式不一样是合法的吗?
老师你好,比如一家宾馆,在携程平台卖房,网站 上销售价100元,如果客房订了,实际到宾馆帐户只有90元,剩下10元是平台得,客人 入住后开发票,宾馆开90元,然后平台直接把平台应收的10直接扣除,平台会给宾馆开服务费发票10元,宾馆这个分录该怎么做呢
关于工会经费 具体怎么申报?我记得我们公司没有工会,是不是就白交了?现在能给返回来?具体怎么反?我们每个月就交几百
过户的公司要把之前的章作废重刻吗
在产品电费剩下很多怎么办
老师,当月进项足够的情况下可以不交增值税吗
增值税可以以年为单位交吗
老师这个首次追索权是六个月还是两年?追索权麻烦讲解一下
老师,发票核查表里有给公司开具的电子票,但公司不知道也未入账,这种情况怎么办
老师,出纳发工资没有老板的签字,会计有责任吗
老师,公司90万的机械更换配件,花费9000元,如何入账?计入什么会计科目
如果是生产企业退税 需要看征税率与退税率是否一致 一致的话‘ 出口的环节没有销项税,是免税的
是生产型企业,出口环节没有销项税,发票应该怎么开?征收率是按13%算吗?退税率这个在哪里可以查,如果退税率小于13%的话,按国内进项销项来说,是不划算可以这样理解吗
出口环节开具的事免税发票,或者是9%税率的发票 如果退税率=13% 计算可以抵扣的进项税=熟小值(出口FOB价格*13%,与增值税当期期初留抵税%2B当期进项税,)
老师,可以带个数字进去算一下吗?这样不是很理解,出口环节开具的免税或者是9%税率的,这个怎么确定呢
出口FOB价格*13%这个理解,增值税当期期初留抵余额哪里查看,当期进项是当月抵扣勾选的进项吗
比如组装的货物,购进的组件,金额100万元;税额13%;进项税13万元,无留抵税 货物退税率13%,企业没有内销业务 出口货物FOB价格折合人民币150万元 免抵退税额=150*13%=19.5万元 当期应交增值税=-13万元 退税金额为13万元
留抵税需要看增值税申报表主表
这个免税的理解了,还有老师说的9%的情况呢,留抵谁这个也明白了,企业有内销情况呢,也用上面的数字简单的说一下吧,感谢老师
比如组装的货物,购进的组件,金额100万元;税额13%;进项税13万元,无留抵税 货物退税率9%,企业没有内销业务 出口货物FOB价格折合人民币150万元 免抵退税额=150*9%=13.5万元 当期应交增值税=-13万元 退税金额为13万元
比如组装的货物,购进的组件,金额100万元;税额13%;进项税13万元,无留抵税 货物退税率9%,企业内销业务不含税销售额10万元; 出口货物FOB价格折合人民币150万元 免抵退税额=150*9%=13.5万元 当期应交增值税=10*13%-13=-11.7万元 退税金额为11.7万元
老师,现实中,是我们开了多少销项,才勾选抵扣多少进项,做不到区分这批外销的产品购进组件的进项有多少啊,老师举例搞清楚了,实际操作还是有些没搞懂
那就实操遇到问题具体咨询吧