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你好老师,我想问一下,我上个月做了个成本票没有出来,,做的是借:主营业务收入成本,贷:应收账款—占估入账,我这个月成本票开回来了,不知道怎么做,钱在五月份已经银行收到了,我这个月应该怎么做呐

2025-08-14 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-14 21:30

您好,那你收到的时候银行存款冲销了吗

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快账用户1440 追问 2025-08-14 21:30

没有冲销

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齐红老师 解答 2025-08-14 21:34

那你这样的话直接借方营收贷主营业务收入。那你这样的话直接借方营收贷主营业务收入。

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快账用户1440 追问 2025-08-14 21:36

不用冲应收吗?

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齐红老师 解答 2025-08-14 21:36

就是借方应收呀,你一开始不是贷方吗就是借方应收呀,你一开始不是贷方吗?

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快账用户1440 追问 2025-08-14 21:36

哦哦,好的老师,谢谢了哈

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齐红老师 解答 2025-08-14 21:42

不客气的理解了就好,麻烦给一个五星好评吧

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您好,那你收到的时候银行存款冲销了吗
2025-08-14
借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。
2021-11-11
你好,将原暂估入账的红字冲回,重新入账就可以。
2019-11-14
您好,把暂估冲销就好
2022-08-09
你好,是现在收到了发票,之前是暂估的,是这个意思吗?
2022-10-21
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