你好,退税的需要先冲减肯定的

老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
请问老师,6月份新成立个体户,第二季度被设为定期定额征税方式,6月份开票收入19100元,7月6日通过银行发员工6月份工资47010元,7月5日开票6月份收入71000元。但是上去自然人扣缴端申报员工工资个税,系统显示没有次税种要申报,经营所得也是,显示没有次税种要申报,显示要去更改征税方式。但是税务局说了,第二季度改不了征税方式,只能按开票收入核定征收了,第三季度才是查账征收,那我想请问,建账7月份开始,我这个银行初始余额怎么填,填多少。发6月份工资跟6月份开票收入的差额这个怎么处理
你好老师,我们是私立学校,6月份收费50个人,每人1万,当月没开票,6月份确认未开票收入20万,填入增值税申报表附表1没开票收入栏,但是到了7月份开票,我需要冲减6月份未开票收入,计入开票收入,但是这50个人里面有5个人退费,既然要退费了,那还用不用开票,不开票能直接冲6月份那50万不能
老师,我们是私立学校,学费是每年6月份收取一年的学费,每生8500元,因为当月收学生太多,收了87个人,金额一共是739500,当月6月份没有开具发票,申报了未开票收入,但是9月份这87个人里面有1个人需要退费,9月份先开一张整数发票,再开一张退费的负数发票,那9月份申报增值税,这个收入在增值税报表里怎么填
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
不是退税
退费我说错了,需要冲减6月的
6月份没开票,计入增值税未开票收入,7月份退费,他都要退费了,我还有必要开票先计入开票收入,再开工资冲减开票收入吗,7月份增值税报表怎么报?用不用开一正一负票
你先冲退费的,按照没退的开具发票
在未开票收入里冲掉那5个退费的?
是的,你说的是对的这个
这样增值税报表与往期相比会不平,老师能不能仔细说下怎么操作
怎么不平?你冲了减少的
我6月份未开票收入是50万,其中有5个退费,7月份申报,45万平移到开票收入,5万退费并且没有开票,未开票收入那里应冲50万还是5万?
当然是50啦,上月申报的是50
未开票收入冲50,开票收入45万?
是的,这样看上月多申报了5万