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你好,实际收到的发票上到金额跟报销的金额不一致怎么做账

2025-08-15 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 15:19

按实际报销的金额做账

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快账用户1000 追问 2025-08-15 15:21

那与发票金额不一致不会有影响吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:22

没有影响的,按公司制度规定报销

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快账用户1000 追问 2025-08-15 15:23

财务报表之间有什么勾稽关系

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齐红老师 解答 2025-08-15 15:26

勾稽关系: 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计

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1.购买方未付清款项:本月销售时,按发票金额借记“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税金”;下月收到款项时,借记“银行存款”,贷记“应收账款”。 2.发生销售折扣和折让:应按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额,并开具折扣折让负数发票;账务处理时,冲减销售收入和应收账款。 3.发生退货:参考销售折扣和折让的处理方法,冲减销售收入和应收账款,并根据退货情况进行相应的库存商品处理。 4.购买方扣各项费用:借记“销售费用”,贷记“应收账款”;如果没有取得对方费用发票,需在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
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