那个手续费是计入财务费用-手续费,借方
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
出口企业,本月月头出口销售了一笔业务,暂时没收到货款,我是这么做账的,摘要栏写:出口产品一批(美元总金额*确认收入的汇率取工作日1号的中国银行汇率) 借:应收账款—XX公司 贷:主营业务收入—出口收入 月底收到了这笔业务的出口货款,我又做了一笔分录,我发图片您看做的对不对?
老师,给一个我公司客户补开了专票,这笔销售收入是20年3月收到这家公司的款的,有银行回单证明,我是25年7月份给开的发票 (客户找老板了),发票含税金额是 3万多元,我找了20年的账务 人家做的是 借:银行存款 贷:应收账款。但是我查了 从20年到22年 都没有看到做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷 应交税费-销项税额 这个笔凭着,我这边给开出发票 还用做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费-销项税额 这笔账务吗? 我是25年5月底接手的这家公司,我不想动以前的账务 ,补开了发票 我还用做啥账务处理吗?
拉卡拉收到客户款,100,第二天扣手续费2块,给我们对公汇款98,客户不要发票,我只是把98确认收入,做未开票销售,这2块钱的费用我没有单独列支,现在我再拉卡拉平台又把这2块钱的手续费发票开出来了,不清楚这2块钱的手续费该怎么入账合适,借方写手续费,贷方写什么,刚才有个老师让做:借销售费用服务费,贷主营业务收入、销项税,但是我收到的是进项发票呀
应收帐款是2384.8?
借:银行存款2384.8 财务费用14.4 贷:应收账款2399.2
这个是8月1号到账这样记吧?现在我是要怎么记7月底发生的这笔业务
就是这个 借:应收帐款2399.2 贷:主营业务收入2399.2
我是这样记,但是资产负债表 资产和负债总是相差14.4、这要怎么调?
这个分录不差1分,怎么会相差14.4?8月才有财务费用14.4