您好,我们结账后就自动到8月,损益结转到本年利润,到未分配利润就结束了
你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
小白请问老师:7月小规模季报了,5月新公司才营业。我6月底原始单据都已经用金蝶做了凭证,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要计提增值税和附加税和所得税吗?是先结转了成本和利润后再计提税费吗?结转是用手点软件自动生成凭证还是自己做结转的凭证,再过账结帐吗?我不知道准确的操作流程。
老师您好,1、每年12月底,最后一笔分录,借本年利润,贷利润分配,未分配利润之后,审核过账以后,还要点期末结账吗?2、这一年的账做完了下一年要重新建账吗,还是软件会自动跳转到下一年一月
老师您好,我公司提供设备销售及安装,如分开核算空调5000,安装1000,分开核算的安装服务算是甲供材料按简易计税3%开吗?还是9%? 还有如果是接到A公司分包安装给我公司接安装活,纯提供安装服务可以按简易计税3%开吗?简易计税是不是不能抵扣对应进项安装3%或9%。
陕西中级审计需要继续教育吗?在哪里继续教育
老师你好,当月进项发票金额大于销项发票金额,1.报税时可以选择当月不勾选下月再勾选吗?2.如果已经点了抵扣勾选形成留底税额当月不选择退税,下月还能用这些留底税额抵扣吗?3.留底退税有什么要求?
老师我们是河北省石家庄小规模建筑家装设计公司,那我们的成本应该占到收入的多少比较合理?我们要是成本太低了是不是也不太好?
老师,这里的债为什么不抵税?标头给了税率25%
审计公司的人审计出了问题,有没有义务教怎么改正呀
老师,反向购买,法律上的母公司编合报对吧?
你好 云星空Boss需要每年付费吗?
老师,请问员工工资应发固定10000,比如个税500,公司/个人各承担一半,公司承担的这250应该入什么会计科目,管理费用-工资/管理费用-福利费,还是啥比较合适
这道题目的第一问,他说按照高低点法对制造费进行分解,我是按照高低点法把最高点和最低点的业务量都找出来之后,按照y等=a+bx组成一个方程组解的a和b,这种方法在考试的时候用会不会被扣分?
我那好像没自动跳呢,但是点月末结转了,也不知道完事了吗
录入分录没有自动到8月,就是7月没有结账