签订合同之后 业务申报之前

请问老师,我司软件开发企业向境外(香港、台湾)提供研发服务,可以免增值税吧?我要在电子税务局备案,是从税收减免-跨境应税行为免征增值税报告这里吗?谢谢。
有没有做外贸出口的会计老师,跨境应税行为免征增值税报告,填写就是代表免税备案不? 几个客户备案几次不因为填购买服务单位名称一次只能填一个
电子税务局跨境应税行为免征增值税报告,这个是跟国外客户业务订单结束后填写备案的吗
向境外单位提供的完全在境外消费的部分服务,免增值税,是不是要在电子税务局进行备案,填跨境应税行为免征增值税报告
跨境应税行为免征增值税报告里,合同注明的跨境服务价款填写什么,我们没和国外回客户签合同,因为没必要提供的是线上平台服务,每次订单结束才知道最终需要付多少钱。这里的价款填写估计值吗
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
老师,公司办公室的装修款64335通过公户付的,但是没有发票,作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
老师,我们公司去年报废了一批原材料,200多万我们开给报废厂几万块钱收入,,然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢?
老师:我们公司是做修的,都野外工,比较远,中午饭都在乡镇小饭馆吃,拿不到发票,一天大几百,老师你说这个如何解决?
朴老师,固定资产入账一定要发票吗?我公司买的空调是国补产品,发票抬头只能开个人,这样的话能入固定资产吗?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师,您好!请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了,就是混了,想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么,残次品的生产生本怎么核算呢?能指导一下吗?谢谢老师!
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
提供线上服务,没签合同业务开始钱不确定金额,先预付给我们,结束之后多退少补,这种情况能按业务开始后最终实际金额备案吗
没有合同,你怎么填写备案?备案里面需要填写合同 你看下需要编码
没有签合同,这里想着填无
那你填写试下吧 看下能保存吧
我见前年我们直接没有报外国客户这部分收入增值税,只并入收入报了企业所得税
电子税务局没有我们开票的大类信息系统服务,我们能先不备案,直接不申报增值税吗
比较害怕
根据纳税义务,如果纳税义务时间发生了,你没有申报就有风险。你申报增值税之前肯定需要备案。
补备案的话,小企业会计准则,直接红冲前几年原本入收入分录,再重做一笔可以不,
不用利润分配未分配利润科目
可以的,可以的可以的