签订合同之后 业务申报之前
请问老师,我司软件开发企业向境外(香港、台湾)提供研发服务,可以免增值税吧?我要在电子税务局备案,是从税收减免-跨境应税行为免征增值税报告这里吗?谢谢。
有没有做外贸出口的会计老师,跨境应税行为免征增值税报告,填写就是代表免税备案不? 几个客户备案几次不因为填购买服务单位名称一次只能填一个
电子税务局跨境应税行为免征增值税报告,这个是跟国外客户业务订单结束后填写备案的吗
向境外单位提供的完全在境外消费的部分服务,免增值税,是不是要在电子税务局进行备案,填跨境应税行为免征增值税报告
对境外单位提供服务,就不需要在出口退免税备案这个模块备案了,只填跨境应税行为免征增值税报告备案吗老师,免抵退税申报和免退税申报是不是也不用填,只需要填增值税申报表
老师,我公司是自产自销鱼虾的小规模企业,有未开票的收入需要交印花税吗?
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我们公司购买大型设备,设备供应商定期安排人员来维修,对方公司维修人员的住宿餐费,都有我们公司支付,这些住宿餐费记入什么费用,哪个会计科目
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
老师,请问在建期间的费用,是不是可以直接计入管理费用-相应的费用,比如说职工薪酬,办公费等,不直接计入管理费用-开办费行不行
老师,请问在建期间管理人员工资是计入管理费用还是在建工程?
股东爱人名下的车(14年路虎揽胜)租给公司,租金60000万/年,需要缴纳什么税,缴纳多少,最多能收取多少保证金。(其实是想多从公司拿出些现款公司周转)
老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?
老师,用企业U盾在办公室操作,提取备用金怎么操作,这个现金也没法取出来呀,请明白的老师告诉我。不懂的老师就不要回复,不要总告诉我错误答案。
提供线上服务,没签合同业务开始钱不确定金额,先预付给我们,结束之后多退少补,这种情况能按业务开始后最终实际金额备案吗
没有合同,你怎么填写备案?备案里面需要填写合同 你看下需要编码
没有签合同,这里想着填无
那你填写试下吧 看下能保存吧
我见前年我们直接没有报外国客户这部分收入增值税,只并入收入报了企业所得税
电子税务局没有我们开票的大类信息系统服务,我们能先不备案,直接不申报增值税吗
比较害怕
根据纳税义务,如果纳税义务时间发生了,你没有申报就有风险。你申报增值税之前肯定需要备案。
补备案的话,小企业会计准则,直接红冲前几年原本入收入分录,再重做一笔可以不,
不用利润分配未分配利润科目
可以的,可以的可以的