境外应税行为免征增值税不需要进行专门的备案
根据营改增的规定,下列项目中免征增值税的是 A.国际运输服务,B,残疾人组织提供应税服务,C,境内单位向境外单位提供完全在境外消费的电信服务,D,外国企业无偿援助的进口物资和设备 老师,答案选择C,但是B和D也是免税的,为什么选C呢?
老师,出口技术服务是需要做跨境应税行为免征增值税备案吗? 做跨境应税行为免征增值税备案时跨境应税行为名称选择向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务,提交后税局说要提供放弃适用增值税零税率声明才可以审批通过,但是我们有出口退税的优惠政策,如果提交了放弃适用增值税零税率声明就代表我们不能享受出口退税,只能享受免税吗?
请问老师,我司软件开发企业向境外(香港、台湾)提供研发服务,可以免增值税吧?我要在电子税务局备案,是从税收减免-跨境应税行为免征增值税报告这里吗?谢谢。
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
电子税务局跨境应税行为免征增值税报告,这个是跟国外客户业务订单结束后填写备案的吗
老师,我公司被判定为“小型微利企业”,所以,我们的税率为5%,那省的20%的税,会体现在企业所得税申报表主表中的7行减:免税收入,和8行减:所得减免,当中吗?
这个课又笔记?在哪儿下载
老师,有没有企业贷款相关的文件
注销税务什么情况下要交钱
您好老师,给员工买电动车可以算在给员工福利面吗,来普票还是专票?
你好,2023年购入的固定资产,在2024年申报所得税时,可否享受一次性加速折旧的优惠于税前一次性计入成本。
为什么会是d呢,不明白
前几年还有余款未收,现在客户注销了公司,想用另一家公司付款,让我司红冲之前开的发票再重新开现在要转进来公司的名称,这样可以吗?还是说用其他方法?要怎么处理这个问题呢?
老师,你好,我们是做国际货运代理服务的,开0税率海运费发票出去的,对应的成本也是海运费,是不是要一一对应的?例如产生了1000元的海运费成本,可以开1500元的海运费发票出去吗?还是一定要开1000元的海运费发票出去?
老师增资要上传营业执照复印件,在哪上传呢
给客户开具的是信息技术服务费发票,这个对应的税收分类编码是信息系统服务,这个是不是适用零税率,向境外单位提供完全在境外消费的服务,这个要怎么备案?要在电子税务局上填什么
什么情况下需要填跨境应税行为免征增值税报告