您好,
借:应付职工
贷:费用或成本
前面计入哪里就冲哪里就可以了
去年计提的工资,年末转到其他应付款,今年工资发放,去年计提工资多了,怎么调整呢
去年的工资计提多了,才发现,怎么调整呢
去年的工资多计提了,应该怎么调整
请问工资当年多计提了,应该怎么调整呢
退休返聘的人申报工资的时候,也是选择职工。按工资薪金申报吗
购买发票该如何做账老板发这个我感觉无从下手
老师您好,公司被100%控股,原有股东是不是就没有占股比例了
小规模纳税人进项发票和销项发票怎么写分录
某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为50万元,现金余额上限为120万元,公司当前的现金持有量为5万元,此时公司应采取的策略为,老师,这题不是很懂
会计已计提了6年,这多提的部分汇算清缴时调增还是调减
应付职工薪酬包括什么
汽车折旧年限是多少年
朴老师。会计报表,应付职工薪酬期末为负数,但余额表应付职工薪酬是平的
老师,你好,我想请问一下,公司销售一批音响客户要求包安装,但是我们没有安装资质开不了建筑服务类。这个施工安装费我应该怎么签合同?开票名称应该怎么做?以后的业务当中会经常发生这样的问题,我们应该怎么做或者是需要怎么做改变合适呢?
好的谢谢
不客气,很高兴为您服务
是不是借应付职工负数贷费用或成本负数
不是负数,我这个做的就是相反的分录
如果是负数那就是
贷:费用或成本-
贷:应付职工-
相反的分录系统会提示,刚才做的是借应付职工薪酬正数,借管理费用负数
那你用负数分录冲掉就可以