您好,
借:应付职工
贷:费用或成本
前面计入哪里就冲哪里就可以了
去年计提的工资,年末转到其他应付款,今年工资发放,去年计提工资多了,怎么调整呢
去年的工资计提多了,才发现,怎么调整呢
去年的工资多计提了,应该怎么调整
请问工资当年多计提了,应该怎么调整呢
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
好的谢谢
不客气,很高兴为您服务
是不是借应付职工负数贷费用或成本负数
不是负数,我这个做的就是相反的分录
如果是负数那就是
贷:费用或成本-
贷:应付职工-
相反的分录系统会提示,刚才做的是借应付职工薪酬正数,借管理费用负数
那你用负数分录冲掉就可以