会重复的哈,建议合并一个科目
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
老师,给供应商打款了但是专用发票没开,会计一般是自己做个表记录呢还是在做账时记上预付账款呢
预付账款 应付账款都用了 感觉麻烦 我不想用预付账款了 怎么结转到 应付账款上面 分录怎么做呢
老师,请问在付供应商应付账款的的时候,直接扣除了手续费,分录应该怎么做才平?应付账款是1984.5,扣除了手续费5.5元,实际支付了1979元。这个做账怎么做,应付账款才会平呢?
老师这账记了两次,付款的时候记的预付贷房,发票到了又记了应付账款贷方,记错了怎么处理呢,预付款贷方余额有30多万
都是记得应付和应收科目,怎么到了资产表怎么还有预收和预付了呢,
报表就是那样设计的哈
那是不是给算多了呢, 应收采36万,给弄了个80
那个是科目重分类了
重分类怎么给分多了呢 应收账款余额是36万多,
预收账款还有部分分类过来的
啊,那数据准吗
准确的呀,系统自动分类的