借:应付款账 贷:预付账款

老师你好,应付账款收到发票后分录怎么做,之前预付的货款我用的应付账款科目
预付账款 应付账款都用了 感觉麻烦 我不想用预付账款了 怎么结转到 应付账款上面 分录怎么做呢
老师,同一供应商,在做账时付款时用了预付账款,到货时用了应付账款,结果在资产负债表中预付账款和应付账款的数相同。这样的账怎么调?
老师,请教一下该分录有没有问题,我总感觉应付账款发生额有问题,重复了没拿到发票时,付预付款时,生成两笔凭证①借:预付账款贷:应付账款②借:应付账款贷:银行存款核销的时候又生成两笔凭证:①借:费用借:进项税贷:应付账款②借:应付账款贷:预付账款
老师,刚接手一个新账,那个资产负债表上的预付账款就是应付账款,然后做期初的时候录入了预付账款,现在科目余额表上的也是预付账款,就是不知怎么转到应付账款上去
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗