“余额表平” 指应付职工薪酬科目借贷方发生额合计相等(或期末余额为 0),但可能存在借方余额(如多付工资、冲销过度)。 报表通常取 “应付职工薪酬贷方余额”(表示应付未付),若实际为借方余额,报表会显示为负数(相当于 “多付的款项”)。
您好老师,整年的应职工薪酬累计发生额在哪里能查得到?资产负债表上应付职工薪酬期末余额为零。
为什么我的应付职工薪酬的明细账是平的,但是资产负债表上的应付职工薪酬期末余额是有数的,
“应付职工薪酬年初余额—应付职工薪酬期末余额” 表格里为什么计提金额要减期末余额?
应付职工薪酬余额为负数,报表应该填在哪块
老师 资产负债表的应付职工薪酬期末余额是代表什么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
这个就是你多付了少计提了
我维信发给你账套了,
我检查了下,好像也没有多付,少计提
是不是你报表取数有问题看着其他的没问题呢
这种情况是不我联系软件系统工程师
是的 分录啥的没问题,那就只能是报表取数有问题了
点一下重新取数就解决了
好的,就是取数问题对吧