“余额表平” 指应付职工薪酬科目借贷方发生额合计相等(或期末余额为 0),但可能存在借方余额(如多付工资、冲销过度)。 报表通常取 “应付职工薪酬贷方余额”(表示应付未付),若实际为借方余额,报表会显示为负数(相当于 “多付的款项”)。
您好老师,整年的应职工薪酬累计发生额在哪里能查得到?资产负债表上应付职工薪酬期末余额为零。
为什么我的应付职工薪酬的明细账是平的,但是资产负债表上的应付职工薪酬期末余额是有数的,
“应付职工薪酬年初余额—应付职工薪酬期末余额” 表格里为什么计提金额要减期末余额?
应付职工薪酬余额为负数,报表应该填在哪块
老师 资产负债表的应付职工薪酬期末余额是代表什么
会计已计提了6年,这多提的部分汇算清缴时调增还是调减
汽车折旧年限是多少年
老师,你好,我想请问一下,公司销售一批音响客户要求包安装,但是我们没有安装资质开不了建筑服务类。这个施工安装费我应该怎么签合同?开票名称应该怎么做?以后的业务当中会经常发生这样的问题,我们应该怎么做或者是需要怎么做改变合适呢?
老师好!现税局要求把往年生产产生的废料的销售按当期销售做无票收入本月重开出发票,要更正往年的申报,哪么更正往年的增值税申报,企业所得税申报,哪财务报不是也是要更正吗?今月开出发票时,我应该怎么做账务处理。
利润是不含税销售金额减去成本,那不含税金额的话,如果是普票的话,怎么算
纯外贸企业一笔出口业务因为报关单上面发货源地不一样,导致退税金额需要征回,,会计分录怎么做
老师,有些会计资料原件就一份由办公室保存,请问会计凭证下面可以放复印件吗?
收据是收到款,客户要求写收据,就用的吗,包含现金,对公转账?
老师,刚注册了一家个体户,税费种认定里面没有帮员工申报的个税如下图,那要不要每月0申报
我们购入一台二手实验设备,对方开不了设备发票给我们,只能开维修费的发票,请问我这边怎么做账啊?
这个就是你多付了少计提了
我维信发给你账套了,
我检查了下,好像也没有多付,少计提