“余额表平” 指应付职工薪酬科目借贷方发生额合计相等(或期末余额为 0),但可能存在借方余额(如多付工资、冲销过度)。 报表通常取 “应付职工薪酬贷方余额”(表示应付未付),若实际为借方余额,报表会显示为负数(相当于 “多付的款项”)。

您好老师,整年的应职工薪酬累计发生额在哪里能查得到?资产负债表上应付职工薪酬期末余额为零。
为什么我的应付职工薪酬的明细账是平的,但是资产负债表上的应付职工薪酬期末余额是有数的,
“应付职工薪酬年初余额—应付职工薪酬期末余额” 表格里为什么计提金额要减期末余额?
应付职工薪酬余额为负数,报表应该填在哪块
老师 资产负债表的应付职工薪酬期末余额是代表什么
老师好,我们是房地产企业,有一个分公司,我发现分公司企业所得税申报不了,想问下企业所得税是否需要合并申报?如果合并申报,是不是把利润表的数据都合并起来再填写?
按年算,交6500增值税,按2.54%推算,是开多少销售发票。
车船税是直接做固定资产吗
老师,请问我们电子税务局上每个季度需要报送财务报表,这个可以修改成年报吗,一年报一次
你好,最近抖音总推新增值税法,这法正式颁布了吗?怎么能查到这个文件?谢谢
我们是建筑施工单位总包,劳务分包给劳务公司了,总包代发农民工工资。分录怎么做呢?
财务报表中管理费用包含了研发费,但所得税申报表中,这两项要分别填列吗 ?还是只填个管理费用的总数就行
老师我们财务软件不能自动出财务报表,我们是小规模纳税人,我先在电子税务局填报的利润表,现在填资产负债表时,根据2025.10-12月的科目余额表已经填了利润表,现在填资产负债表时,那25.1-12月的科目余额表中本年利润的期末余额和利润分配的期末余额这两个科目没用不用看吧?
发现税务系统利润表和账上利润表利润总额一致,净利润一致,就是销售费用和管理费用不一样,需要改吗
老师上午好好!问一下我25年12月份工资发完了工资表也做完入账了,那么我26年把落下的12月份一个人工作放到26年一月份工资表里一起做可以吗?然后一月份给她补发12月份工资
这个就是你多付了少计提了
我维信发给你账套了,
我检查了下,好像也没有多付,少计提
是不是你报表取数有问题看着其他的没问题呢
这种情况是不我联系软件系统工程师
是的 分录啥的没问题,那就只能是报表取数有问题了
点一下重新取数就解决了
好的,就是取数问题对吧