齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是什么原因加计抵减呢
新生制造业加计抵减
加计抵减额 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益(或营业外收入)
老师,加计抵减的增值税做账的时候冲什么科目
老师 做进项税额转出时候 加计抵减部分也要转出 加计抵减部分怎们做分录
老师,适用加计抵减的,那个加计抵减的进项税怎么做账。是在每笔进账的下面都做加计抵减的计提吗?
老师,您好,请问增值税加计抵减的账务处理什么时候做,怎么做,谢谢
加计抵减怎么做账,当时做的是借应交税费加计抵减贷营业外收入其他收益
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新生制造业加计抵减
加计抵减额 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益(或营业外收入)