你好,是的。很难做到一模一样了。因为实际税负不是刚好你想要的税负。
老师,我们和别人合伙开了一个公司,股权比例是70%和30%, 二人的生意独立经营,互不分红,那这些项目款的结算要怎么分呀,我现在知道增值税自己承担自己的,但是企业所得税这些要怎么分摊,因为成本提供不了那么多,肯定要提供一些费用票和福利票来抵扣企业所得税,对方要求我们公司做一个财务制度出来,每个月要分摊多少?这个要怎么写呀?
老师好,请问一下如果我们的下游公司需要我方多提供发票,对方承担增值税,这样我公司的所得税税负就高了对吗,这种是不合规的,如果可以多提供点发票,怎样处理更合适呢谢谢老师
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手,老板说收三个点手续费,让我算一下,对方应该开多少增值税专票,多少增值税普票,如果提供了发票,增值税,企业所得税,个税应该交多少,我不会算,对方提供72%的专票,21%的普票,剩下的7%是利润,老板就收三个点的手续费,如果要交税的话,我们自己出,
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
购进农产品发票,在什么时候扣除进项,和加计扣除
老师公司有隐瞒收入,我应该怎么做账呢?
好的,老师,公积金和社保明细表在同一个表上,公积金当月扣款,社保是次月扣款,那这明细表我附在公积金凭证后面了,社保扣款时就不符明细表了,可以吗?
老师好,请问EXW成交方式在出口退税时需要提供报关费发票吗?需要在报关单上杂费一项填费用吗?谢谢
请问国外项目,对方是国外公司。怎么确认收入啊,甲方是直接付款到法人个人账户的?
老师,我们替甲方支出的这个罚款,入账到营业外支出里,然后纳税调增,这个对我们有什么影响呢?
木饰面可以开一批吗,老师
老师您好,企业申报规上企业有哪些利弊呢?
老师,我们替甲方支出的这个罚款,入账到营业外支出里,然后纳税调增,这个对我们有什么影响呢?
老师,你好,去年我们跟A公司签的绿化工程合同,今年第二次付款,他们公司有官司,就委托第三方公司给我们付了工程款,是不是签个委托付款协议就可以了?现在我们该怎么开票、怎么做账呢?
对方说别的不管,只要你不要少给进项票就可以了
你好,这个双方商量,配合做好了。
如果进项票要满足她的要求,那成本就要多给一些了
你好,是的。实操中很正常的。
老板觉得是我的问题
你好,这个是要合同约定,只要双方同意,不算是某一方有问题。
工地上的临时工付工资,每月几个的,直接申报工资没有社保,这样可以吗
你好,操作可以,但是风险也有。
劳务票要公司自己贴税点,工人不愿意贴税点
你好,这个双方商量了。没有完美的办法。
可是劳务票风险也很大,这边甲方单位开劳务票过去,人家说风险很高,不太愿意收
你好,按实际业务来呀。实际是人工,就开人工发票
对方的意思是那个劳务公司的抬头看着想外包的,所以觉得有风险