你好,是的。对于这种已经通知的,大概率就是这样了。 你可以问问税务局,看有没有可能提供一些资料,可以不做转出。只是这种概率不大。
老师,我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票,对方走逃,要我们做进项税额转出,同时调增利润缴纳企业所得税,我放跟对方联系过了,对方也承认了,说是用他另外一个公司给我们重新开,这个票我们能接受吗,我们跟他这个公司也没业务发生,接受这个算是虚开吧,老师这件事怎么处理才好呢
老师,我问一下,我们的真实业务,取得对方提供的发票,现在开票单位说是虚开的,税务局要求我们进项税转出并补缴企业所得税。但我们是真实业务实际发生的,取得这样的发票,我们也是受害者,这个成本可以税前扣除吧?
接到税局电话,我们去年合作的一家供应商,现在成了黑户,私逃了。我们2022年4月和6月份抵扣的增值税,现在税局要我们这个月15号之前进项税额转出,有几万块,这个我们必须要转出吗?能不能申诉呢,我们货款也都有支付了,也都是真实的交易,送货单入库单发票合同都有。也有采购计划单。
请问老师,供应商给我们开了几张发票, 但是因为对方企业的原因 ,税务说这几张发票不合格, 要求我们进项税额转出, 这些发票是以往年度的, 现在增值税已经转出了补税了,成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们?
根据业务实质,我们是货运代理业务,给客户开具的是6%的票,但是实际供应商做的业务有9和6,目前每个月针对9个点的成本票都做的进项税额转出,这种情况会有什么风险吗?或者还有其他更好的方法吗?比如供应商开9中转费,我们也对应开9中转费这种是不是会更合适?
老师,我这长期待摊费用金额没错啊,确实还有7720没有摊完呢,为啥资产负债表成负数了,奇怪
老师,什么是一致行动人?
老师:供应商开票1千元,实际付款900元,100元抹零了,未重新开票,请问100元怎么做账呢?
老师,不上班,有劳务报酬所得,能享受工资薪金的6万扣除吗?
幼儿园的学前教育增值税免税的,那么又全部是未开票,我现在更正申报,这个申报税收应该填增值税申报表哪里呢
老师好,我们公司是一般纳税人开的租金增票是9个点,但别人给我们的租金增票是5个点?为啥税率不一样呢?
个人自产自销的豆粕,免增值税和个人所得税么
企业分红是看报表的什么数据才能分?
食堂米面粮油发票,做不做为工会的计提依据?依据是什么?
有个员工上个月离职了,医保给她停了,这个月出车祸了,想让补缴一个月医保,还能再加回来交医保么?