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请教:当月出口必须当月开发票当月做收入吗?如果没有收齐单证就不报退税,等收齐月份再报,增值税纳税申报表与出口退税申报表总表允许有差额是吗

2025-08-20 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-20 10:26

同学,你好
当月出口必须当月开发票当月做收入吗?
是的

增值税纳税申报表与出口退税申报表总表允许有差额是吗
你说的差额是汇兑差额吗?

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快账用户8253 追问 2025-08-20 11:26

谢谢老师,我说的差额是指当月出口当月全开发票做收人但未收齐单证,未报退税导致的年度收入差

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快账用户8253 追问 2025-08-20 11:27

现在未收齐单证情况下不需做未收齐申报是吗

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齐红老师 解答 2025-08-20 11:30

同学,你好
不需做未收齐申报

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就是说,你正常在你的电子税务局申报的时候,在附表二里面把这一部分进项税额要做转出。如果说你不退税的话,这个你也是不能抵抗,你只要做转出处理。对外销售的发票是可以享受免税的。
2020-12-02
您好 增值税收入申报也应该按照出口当月第一个工作日汇率计算填写
2022-08-03
你好,当时这个开发票了吗?如果开了你在这个月开负数发票,然后下一个月填写负数销售额 做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减
2025-06-05
收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证 可以一起,可以分开,先收汇后退税的
2022-11-25
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