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老师之前记了一次应收账款4000现在才发现,4000在我建账之前已经给我们了,我现在要怎么把应收账款4000平掉

2025-08-20 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-20 10:27

借:未分配利润 贷:应收账款

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快账用户5581 追问 2025-08-20 10:34

他只还了3000,那1000不还款

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快账用户5581 追问 2025-08-20 10:34

而且是我建账前发生的

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齐红老师 解答 2025-08-20 10:35

借:未分配利润 贷:应收账款

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快账用户5581 追问 2025-08-20 10:45

应收账款就写4000吗,不用管3000吗

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齐红老师 解答 2025-08-20 10:47

现在是要平账上挂的4000元,直接做账即可

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收到负数发票时: 借:在建工程 -4000(红字) 应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)4000(如果前期已抵扣进项税,需做进项税额转出) 说明:冲减在建工程成本,同时将已抵扣的进项税转出。 如果之前支付货款时有挂账应付账款: 借:应付账款 -4000(红字) 贷:在建工程 -4000(红字) 说明:冲减应付账款与在建工程。如果没有挂账应付账款,可根据实际情况调整相关科目
2024-09-14
借应付账款 贷在建工程 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-09-14
你好 只能转入营业外收入科目 
2021-05-28
同学你好,您做的收入的分录是?
2020-11-20
你好,那你做收入的时候挂的什么科目,应收账款吗
2020-11-20
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