新房租你是不是没有借长期待摊费用贷银行存款,直接借管理费用贷长期待餐费用了?
老师,你好,我有这么一个情况,我筹建期间的费用入账时入到了“长期待摊费用-开办费”,但是公司正常经营后我没有把这部分费用按三年进行摊销,我现在怎么处理合适呢
老师,我公司注册了两年,都没有业务,每月老板转钱进来付员工工资和水电房租。我把这些都计入长期待摊费用那里了,报企业所得税税时,资产总额按长期待摊费用的金额填,收入,成本,利润都填0,资产负债表分别填了长期待摊费用和其他应付款,利润表全部0,这样是不是不行?利润表怎么反映摊销支出?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
要获得收取股利的权利,购买股票的最迟日期是什么?
你好老师 买卖关系和还款的背书转让是有效的是吧
老师,河南省继续教育多少钱呢?河南省继续教育网址麻烦发给我一下,没有的老师请不要接手
老师,我们是建筑安装公司,关于安装检维修项目的核算类别,比如人材机的配比,大概是怎样的合适呢?
与公司签订合同,合同已经写明乙方收款账户是法人,还需要法人的代收款协议吗
老师,房地产开发企业预交土地增值税从啥时候开始,啥时候结束?
老师个体工商户可以开13个点的票不
老师公司周年大庆活动费用入账1、酒店餐饮住宿费,酒水饮料糖果费都入福利费?2、购进用于发放给员工的茶具也直接进福利费,进项1直接转出还是13视同销售?
请问一下我2024年出库202多,入库201.856吨,24年12月。库存商品我出库完了,但是没有暂估0.144的库存商品 并结转成本,那我2025年2月购进68吨,出库67.856吨,刚刚好没有库存,能在25年2月把商品出库完不?
请问一下老师,会计必须每年继续教育吗?我只有初级,但不会再去考中级了,不继续教育证书会吊销吗?
你看下你是支付了一年以上的吗?
截图发错了,老师,是这2张
你看下我给你说的对不对?如果不对的话,那你就截图你的长期待摊费用明细账,我看一下。从这里面看不出什么原因来,反正是长期待摊费用出现了贷方。只能看到这么个结果。
你说对了老师,是小半年
老师,就是今年又租了个房子,人家当时就把发票开来了,钱也付了,所以我做了,借 管理费用,福利费。应付福利费,应付福利费,贷,银行存款7720,后面我当月摊销的分录是,借,管理费用,福利费,,应付福利费,应付福利费,贷,长期待摊费用。这样做的,现在我的资产负债表怎么成负数了,之前的老会计一直这样做的,我照着之前的做的
那你不要这么做,你还没有支付的情况下,借管理费用贷其他应付款做这个。因为你还没有支付一年的,你就把它分摊到长期待摊费用了,还没有发生,你就把它分摊了,会出现余额负数。 你现在调整的话,借长期待摊费用贷其他应付款。
那我怎么调整分录,老师。刚开始拿到发票,付款做的,借,管理费用,贷,银行存款
借长期待摊费用贷其他应付款做这个调整。
主要其他应付款,挂付钱的那个人吗,老师,怎么做,钱已经付了
那你是这个管理费用做重复了是吧?是的话,借长期待摊费用,借管理费用负数。
对的,老师。那我很纳闷,为啥之前的那个会计一直这样做的,没有成负数呢
你看下他是不是借方先发生的?