同学,你好
借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
计提 ,缴纳社保和公积金分录怎么写 单位和个人部分的
老师,计提工资和社保(有个人部分,单位部分),发放工资以及缴纳社保(个人部分,单位部分),怎么写分录?
老师请问计提社保单位部分和个人部分怎么做会计分录
社保单位部分和个人部分都要计提吗?,分录怎么写
社保费养老保险医保,单位部分和个人部分,计提社保费分录怎么写呢
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
合同没有盖完章,发票可以下开给对方吗?
会计分录怎么写,要求具体金额
个税申报,收入能填写0吗?
老师,请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写
老师麻烦问下,有个公司在4月就没经营了,刚刚发现4月的时候做发工资,挂错了科目,做成管理费用了,应该挂应付职工薪酬,然后我这个月冲红,导致管理费用是负数,报表能过税务那边吗
如果应付账款为53900,开票金额也是53900,实际协商支付53000。怎么做分录
公司类型是兽药公司,一般纳税人,现在转做商贸型企业,请问全套会计流程是?
老师,请问我们股东以个人名义贷款, 然后贷款给公司用,也不能开具利息发票,这笔贷款该怎么做才好
小规模季度开票小于30万,免增值税,月末需要把本季度应交增值税转入营业外收入,然后营业外收入结转为本年利润吗?
参考这个 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
计提工资是实发数还是加上社保的应发数呀
同学,你好
加上社保的应发数