同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

老师 请问计提缴纳社保的分录怎么做 单位部分个人部分不知道在借还是贷
老师,计提工资和社保(有个人部分,单位部分),发放工资以及缴纳社保(个人部分,单位部分),怎么写分录?
老师请问计提社保单位部分和个人部分怎么做会计分录
社保个人部分和单位部分都是单位承担了,怎么做计提缴纳分录
社保单位部分和个人部分都要计提吗?,分录怎么写
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
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会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
老师这部分只是计提的保险费用吗 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
同学,你好 不是,这个是工资
是保险费用的工资吗
同学,你好 是这个员工的应计工资
好的老师 感谢
不客气, 祝工作顺利
计提工会经费怎么做会计分录
1.借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费 2.
好的老师 感谢
不客气, 祝工作顺利
老师请问退回的工资怎么做分录呢?
同学,你好 做红字分录