咨询
Q

老师24年的部分原材料没有取得发票,列支成本了,到25年汇算也没有取得发票,我调增利润,如果今年下半年或者明年取得发票的话,取得发票的时候,红冲原来暂估,蓝字入账,成本这怎么处理?谢谢

2025-08-22 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-22 09:50

你好,你这个如果还想做以前年度的话,就要去补充入账,更正之前的汇算。

头像
快账用户7699 追问 2025-08-22 09:52

老师这种后期取的的发票,也能更正汇算?理论上那就产生退税了吧?

头像
齐红老师 解答 2025-08-22 09:53

你好,是的。是可能退税。所以实操中这样做的少

头像
快账用户7699 追问 2025-08-22 09:55

那就是说如果后期取得发票,就不红冲原来暂估,直接入到当期,成本的话也入到后期

头像
齐红老师 解答 2025-08-22 09:56

你好,是的,就是这样操作。

头像
快账用户7699 追问 2025-08-22 10:17

老师,麻烦问一下,就是24年应取得的成本发票,在25年8月份取得的,还能冲减汇算的调增利润,有没有相关税法依据?谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-08-22 10:18

你好,这个就是真实性和权责发生制的要求。

头像
齐红老师 解答 2025-08-22 10:18

确认是属于24年的,就应该去调整24年

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你这个如果还想做以前年度的话,就要去补充入账,更正之前的汇算。
2025-08-22
同学,你好 这样可以的
2025-04-10
你好,当时暂估的成本分录怎么做的?你暂估的费用借其他应付款贷,利润分配未分配利润5万,然后再做发票的借利润分配未分配利润贷,其他应付款。
2022-07-07
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
你好,汇算清缴纳税调整就行。调表不调账。 账户的余额,你比如成本费用,那就正常入账了,要是往来科目还款就行了。
2023-04-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×