同学,你好
是可以的
增值税发票没有回单相对应的情况下老师我可以直接做 开票 借:应收账款 贷:主营业务收入 :销项吗 收票 借:主营业务成本 :进项 贷:应付账款吗
收到一张成本专用发票,可以直接就做借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税额贷应付账款吗?
一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 2.分包进项 借:主营业务成本-分包款 贷:应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借:银行存款 贷:应收账款 三、支付分包款时 借:应付账款-供应商-分包项目 贷:银行存款 请问老师,以上分录是否正确,那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢?
老师先支付房租,借预付账款。 贷银行存款,然后收到发票借主营业务成本。 贷预付账款,。 要是先收到发票那就是借主营业务成本。 贷应付账款。 支付房款就是借应付帐款,。 贷银行存款对吗
收到进项发票但是没有付款账务是不是借:应付账款 贷:进项税额 主营业务成本
我们是制造业,签订了合同,一部分是设备款,还一部分是人工费,对方发工资给我公司安装人员,要求我们公司开劳务发票给他?这样可以吗,工资打给个人了,但是要求公司开劳务发票
印花税范围有什么辨析的思路么?
老师,劳动法当中,一天8个小时,一月是按照多少天出勤计算?
一般收到进项怎么写分录
老师,运输公司,有一笔运输业务已完成,但没有收到客户运费款,也没有给客户开具销项票,进项油票也没有认证,这项业务缴纳增值税时间是收到运费款还是开具销项票,还是什么时候?
财务怎样做到专款专用
请问老板问我:我走私账收汇款,怎么退税?请问是什么意思
老师,以前年度科目用错,现在调账,需要付一张说明吗?
老师,股权转让,未出资,有未分配利润,股权转让的价格就得按净资产*出资比例?
去年的票现在还能红冲吗
可是我付款的时候却这样记得,借管理费用运营管理费,贷银行存款了,等于这个应付没冲掉,多记了一次支出成本
同学,你好
对的。要把付款的分录更正
现在都已经结转了,分录这么做行吗借应付账款,贷管理费用运营管理费
借:管理费用 负数
借:应付账款
两个借方吗
同学,你好
嗯嗯,是的。
管理费用用负数表示
摘要理由写啥呢,
同学,你好
摘要:更正几月几号凭证
更正几月几号凭证指的是这个管理费用的这个凭证是吧,而不是付款的那个凭证是吧
同学,你好
是的,就是这笔分录
借管理费用运营管理费,贷银行存款