你好,同学,主营业务收入和主营业务成本到了月末会转入到本年利润里面,用来计算利润总额

建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:主营业务收入 应交增值税-销项税额 贷:应收账款 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 请问老师这样做分录是正确的吗?
工程款100万,罚款10万,实收90万。 收到工程款时, 借 银行存款 90 其他应收款~开发商10 贷 主营业务收入 100 (成本结转省略) 总承包再下发给分包工程款时 借 工程成本60 贷 应付账款-1分包 60 实发 借 应付账款~1分包 60 贷 银行存款 50 其他应收~1分包 10 不知道要不要做营业外支出, 这个分录是否正确
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
老师,上个月有2笔分录做错了。收到发票货款:借主营业务成本,进项税,贷应收 支付货款:借应收,贷银行存款 要怎么改成应付
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
朴老师,请问2025年公司装修,一直美开发票,也没有暂估,一月份把发票开出来了,帐务怎么处理?
老师,我们是养老院,收到志愿者捐赠的物资一批,并且发放给老人了,请问这个捐赠的物资怎么做账呢
公司团建费用怎么做账
老师,快账财务软件里面我以为结转都是自动结转。后来才知道结转成本要自己手动操作。我这大半年都没有做结转成本。我该怎样操作呢?
老师,在一家公司兼职,一共有3家公司,每家400 ,一共1200全是由一家公司发工资,申报个税按工资薪金来申报可以吗
您好老师,发票只勾选不确认的话怎么操作啊,是不是勾选完不能统计确认啊,要是有部分需要确认的怎么操作啊
用的用友T1商贸宝,现在更换了电脑,能不能转
老师,你好!我是公立饭堂学校饭堂的账。现在有一笔账需要订正:2021年贷支付学校工会费,不小心计入管理费用了,然后月结账管理费用转到伙食结余,那么现在订账怎么订好?
老师您好,我家是一般纳税人,小微企业,23年购置了一处厂房,现在每个月都在折旧,但是一直没有房产证,前天刚办下来房产证,交的印花税和契税,还有公共维修基金,这个会计分录我要如何做呢
年限平均法计提固定资产折旧体现会计信息质量要求的哪一项