可以,可以现在红冲掉
3到5月的工资和工会经费多计提了,6月份冲回了,数据也对上了,想把账弄清爽点,我现在想改账把3月到5月的计提的工资和工会经费直接改掉可以吗?只是报给税局的报表会不一样?请问老师有必要改吗?
老师您好,20年我多计提了一笔工资294000元,年报的时候也没有发现,现在才发现,我现在已经把21年之前的账反结账了,能不能在21年1月把我多做的计提工资的分录冲销掉
老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
老师,6月份财务做账没有计提工资的时候个人扣款的社保没有计提,结果现在科目余额表借方有了余额,可以在发放工资的时候把这个个人扣款的社保填进去吗
老师,1月计提税金的时候多打了一位数,没核对结账了,到现在才发现计提多了,在当月调账可以吗?有没有影响,利润表当时也是亏损,没有纳税
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
内账会做了,外账能做的了吗?
老师,我24年的报表有部分无票成本需要做纳税调整,调整完后,就有利润了,我想把24年底的固定资产做加速折旧,请问老师,固定资产加速折旧有什么需要特别注意的问题吗,谢谢
老师,2025年发现以前的会计记账有严重的错误,2025年把以前年度2016-2024年的账重新建账重做了一遍,所以差别很大,现在我已经重新记完,我现在是调以前的旧账,还是用新账,可不可以旧账存档,用新账,2016-2024年的账不变,相当于2025年我应该调账,调2016-2024年的账,我现在不调了,把2016-2024年的账全部做一遍。
企业收只确认加工费收入,是收入准则的那一条
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
小规模纳税人注销的账务处理
公司社保账户如何开通
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?老师,详细一点