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你好,我们公司2023年成本多记555800.7,现在2025年要调账,需要补交所得税629808.03罚款122714.47要怎么做分录啊

2025-08-25 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-25 11:03

你好,这个是借库存商品,贷以前年度损益调整 然后补税的时候, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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你好,这个是借库存商品,贷以前年度损益调整 然后补税的时候, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2025-08-25
你好,借预提费用 贷以前年度损益调整
2025-02-14
是的,确认无票到12月,那账,增值税,企业所得税都要更正了
2024-07-08
在 2025 年 6 月通过 “以前年度损益调整” 科目处理: 计提补缴所得税: 借:以前年度损益调整 60 万 贷:应交税费 — 应交所得税 60 万 缴纳税款: 借:应交税费 — 应交所得税 60 万 贷:银行存款 60 万 结转损益调整: 借:利润分配 — 未分配利润 60 万 贷:以前年度损益调整 60 万
2025-06-26
您好,这个收入和成本是23年,就要在汇缴时申报了,调账分录里把损益科目改为以前年度损益调整 代替
2024-03-10
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