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老师,我的软件账,是半截子账,当时应付账款上直接挂的一个供应商的期初数据是5000元,现在付了4000元,那1000元不付了,应该怎么调整?

2025-08-26 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-26 18:52

借应付账款 贷营业外收入1000。

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快账用户9924 追问 2025-08-26 18:58

只能往营业外收入做吗?

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齐红老师 解答 2025-08-26 19:03

红冲成本费用也可以

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你好,这个要看是什么原因导致的
2024-11-05
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你好,开的专票吗?需要对方开红字发票 你们把发票认证了,你来开红字,信息表对方给你开红字发票。
2021-08-13
老师,根据您提供的情况,这700元商品在2020年购入时,入账记录是借:库存商品,贷:应付账款-xx,但实际上这笔款项是用现金支付了的。因此,我们需要对这笔交易进行调整,以反映真实的支付情况。 首先,我们应该核实当时的支付凭证,确保这700元确实是现金支付的。一旦确认,我们可以进行以下会计分录的调整: 冲销原来的应付账款记录,会计分录为:借:应付账款-xx 700元,贷:库存商品 700元。这一步是为了消除原来的错误记录。 记录正确的现金支付,会计分录为:借:库存商品 700元,贷:库存现金 700元。这一步是为了反映实际的现金支付情况。 通过以上两步调整,我们就能够准确地反映这笔交易的真实情况,即商品已入库,并且是用现金支付的。 请注意,在进行任何会计调整之前,都应该仔细审查相关的凭证和记录,确保调整的准确性和合规性。如果您对具体的会计处理还有疑问,建议咨询专业的会计师或审计师,以确保账务处理的正确性和合规性。
2024-04-01
就是等于没有做对吗?未分配利润
2022-03-15
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