您好,4000-800,再乘以0.2,是这样算的
老师,您好,我想问下,我们公司员工是5月入职,5、6月未申报,7月才开始申报,我们是8月25号发7月的工资,每月工资是7800,那我计算时是这个样算的(7800*3-5000*3)*3%-84-84=84 但是我申报时,预扣预缴税款怎么是0?不应该是84吗?是我哪里理解错了还是哪里填的不对那?
老师,我想问一下,如果一个房企在预交企业所得税时纳税申报表不是按照预收账款*毛利率算出预计毛利额来预交企业所得税,而是按照账上实际结转的收入和成本来缴纳的企业所得税,那我应该怎么算预计毛利额是多少?
老师,我想问一下,如果一个房企在预交企业所得税时纳税申报表不是按照预收账款*毛利率算出预计毛利额来预交企业所得税,而是按照账上实际结转的收入和成本来缴纳的企业所得税,那我应该怎么算预计毛利额是多少?
老师好,我们公司6月份发的4月份公司。有位员工工资是8000元,无任何扣除项。7月份申报个税时缴纳个税是60元,请问8月份申报个税工资8000元时,是应该缴纳90元个税?还是缴纳230元个税?列如8月份申报时工资总额累计收入是40000元,减除费用35000元,累计应纳税所得额为5000元,税率10%,5000*10%-210-60=230元?还是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
中国公民李先生是国内甲公司的工程师。2019年6月有关收支情况如下: (1)工资所得14000元,公司代扣代缴三险一金共/800元。 (2)到乙企业开展技术培训,取得报酬3500元。(换数字练习:5000元30000元)(3)发表文章取得稿酬3500元。(换数字练习5000元30000元) (4)出粗住房取得租金收入4000元,财产租赁缴纳税费152元,支付修缮费600元。(换数字练习,租金收入5000元税费152元,修缮费1000元) 已知:李先生1-5月工资所得合计65000元,代扣三险一金共计9000元,允许享受的专项附加扣除每月3000元。; 居民个人工资、薪金所得预扣率:累计预扣预缴应纳税所得额,不超过36000元的部分,预扣率3%;超过36000元至144000元的部分,预扣率10%,速算扣除数2520元。 劳务报酬所得预扣率:20000元以下预扣率为20%,20000-50000元预扣率为30%,速算扣除数200 0。 个人出租住房暂减按/0%征收个人所得税。 劳务报酬所得、财产租赁所得每次收入不超过4000元,减除800元的费用;每次收入4000元以上,减除20%的费用 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分别计算回答下列问题(列出计算过程,签案小数点后 保留2位小数)。 (1)计算王某/-6月工资薪金所得累计应预扣预缴个人所得税税额 (2)计算王某当月技术培训收入应预扣预缴个人所得税税额 (3)计算王某当月稿酬所得应预扣预缴个人所得税税额 (4)计算王某当月粗金收入应缴纳个人所得税税额
境外电商收入怎么入账?
个人充值款到汇聚平台(就类似充值话费给移动),汇聚平台(付款方名称是厦门吾渊)再转款给湖南墨擎,但是个人充值款到汇聚平台是没有发票的,只有充值记录,而厦门吾渊是不会从公户打款到汇聚平台,这个资金流是不是不合流,然后这种做账也没法做吧!
老师,购进设备,款已付,设备收到,发票未收到,分录怎么编制
老师,我单位是个个体户,从去年2月份开始就没营业,,营业执照还在,那发票还能开吗?现在
老师好,我们一开始成交方式是EXW,先预收了全款,后又改为FOB方式,国外把国内费用付给我们,我们现在合同的国内费用单独显示,请问这样对可以吗?对开票和退税有影响吗?报关单如何反应。谢谢。
老师,老板开了一家网吧,属于个人独资企业,这个账是按照个体户做还是企业类型做,请老师指教
老师您好,这个个体户时候做干货生意的,可以开进来花生米的发票嘛
老师,发票增额需要多少审核?
你好农资会计好干吗
老师,一般纳税人公司名下的房产,部分用于对外出租,公司能否自行开具租赁费发票?以及开票的税率是9%还是5%?需要缴纳的税款都有哪些,适用税率分别是多少?辛苦老师逐一解答一下
不是啊这是根据2025年16号文规定主播收入计算方式
我就是不知道是不是和之前一样低于4000需要减800还是直接×20%
用4000-5000,不产生税,超过5000按年表来算
不用再减800了,直接减5000就可以
不是这样做的还是上面我做的那个正确的,已经咨询过税务局人了
那主播可以少交好多税了,蛮好的