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我们是一般纳税人工业。上个月有一笔原材料暂估入库,原材料在上个月被车间领用,生产的产品在上个月已经全部销售出去了。这个月材料的发票到了,发票金额比暂估金额少2000元。这个账本月怎么做?

2025-08-27 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-27 11:06

那么直接冲主营业务成本2000就行

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快账用户1559 追问 2025-08-27 11:12

关于原材料的入库和领用金额都不动?

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齐红老师 解答 2025-08-27 11:17

是的,那个不需要动的哈

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快账用户1559 追问 2025-08-27 12:28

那我这个月拿到的增值税专用发票也不做账?

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相关问题讨论
那么直接冲主营业务成本2000就行
2025-08-27
你好;    挨着上面的分录 一笔一笔去调整; 需要  冲的  
2021-12-22
借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
2022-06-23
您好,同学!冲掉暂估呢,做笔正确的分录
2023-05-04
你好!你直接先红字冲减上个月的分录,然后按正确金额的分录填写就好了 借工程材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款
2022-06-23
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