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老师采购固定资产进项税暂时不认证抵扣 做账时 借 固定资产 进项税 贷银行存款 要是下个月认证的话怎么做账务处理

2025-08-27 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-27 15:39

同学,你好
借 固定资产
应交税费待抵扣进项税
贷银行存款

下个月认证
借:应交税费-应交增值税-进
贷:应交税费待抵扣进项税

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快账用户9606 追问 2025-08-27 15:56

老师那我现在账务处理是不是不对 直接就是记得进项

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齐红老师 解答 2025-08-27 15:56

同学,你好
你上面的分录不对,按照我的做哦

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同学,你好
借 固定资产
应交税费待抵扣进项税
贷银行存款

下个月认证
借:应交税费-应交增值税-进
贷:应交税费待抵扣进项税
2025-08-27
你好是的,您的分录处理正确
2020-12-31
你好,你把这个应交税费的负数放到其他流动资产填写正数,应交税费填写零。
2023-07-14
同学你好 对的 这个要转的
2022-12-28
您好,对的,这个是没错的了
2023-08-10
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