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Q

你好,去年12月份开给政府报账的100多万,今年2月份收到施工方开的发票给我们报账这个怎么做账?

2025-08-27 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-27 16:39

您好,收到发票计入成本就可以

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快账用户9498 追问 2025-08-27 16:42

那么去年的是做了收入,成本发票今年才收到的,这样的话去年的是不是要交税了

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齐红老师 解答 2025-08-27 16:43

这个在汇算清缴前没有收到发票就要交税

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快账用户9498 追问 2025-08-27 16:46

做账的时候是不是要在12月份做成本暂估?

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齐红老师 解答 2025-08-27 16:52

是的, 是的,这个要先暂估入账的

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快账用户9498 追问 2025-08-27 16:57

暂估金额比实际收到发票金额少,怎么做账

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齐红老师 解答 2025-08-27 17:00

把暂估冲掉,按实际收到发票入账,多的入当年

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快账用户9498 追问 2025-08-27 17:31

是这样的,施工方开给我们的发票数据和我们开出去的发票数据是一致的,但是我们付款的时候把增值税减去了再付给施工方,所以少的这个数据要怎么做账

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