同学你好!多付的 计入预付账款 收回的话 则 借:银行存款 贷:预付账款
老师您好!去年在建工程多付了5万元给施工方,今年11月份施工方把对付的5万元退回到我们银行账户(工程还没有完工)这个怎么做会计处理?
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
老师我们有个工程工伤保险704元去年是做工程的人现在支付的,我们公司也没有入账的,今天可以申请退款,2月份退回了公司银行账户里面,这个钱要怎么入账
老师您好,请问一下我们单位2017年收到发票56万,一直在应付账款科目挂账,现在领导让清理往来账,发现17—18年中一直在工程成本人工费中核算的40多万元应该冲那个应付账款但没有冲,现在如果我一笔借:应付账款 贷:工程施工—人工费,会导致工程施工出现负值,请问我该怎么处理,麻烦您了
老师,我们公司账上显示预付供应商工程款5万元,但实际是供应商已经给我们公司把工程干完了,共计84万,但我们公司无力支付工程款,拿车把账抵了,对方不会给我们开发票了,这个账务我该怎么处理? (如果正常入账我应该入在建工程的,但没票以后没法转固并且提折旧吧。)
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
去年的时候进了在建工程科目
哦哦 这样的话 借:银行存款 贷:在建工程
在建工程我用红字在借方可以吗?
嗯嗯 这样也可以的 一样的效果哈