你好,如果是免税对应的进项不允许抵扣,他还有其他的应税项目吗? 没有的话不能抵扣

老师,开维修发票普通发票,怎么开
我们单位锅炉设备更新改造的费用,账务处理进入长摊,这部分对应的进项处理应该怎么做,因为我们的锅炉会涉及到全是居民,或者全是非居民,或者一部分居民一部分非居民
小规模公司处理车怎么缴税
老师,企业筹备期计提资金印花税,入税金及附加还是管理费用-开办费,小企业会计准则
老师,第二季度报印花税少报一项贷款的印花税,税局让更正报表,怎么更正?
老师,我们有一批货物,是以前年度的,一直没有入账。现在盘点了,如果入账的话,有什么税要交的吗?
公司出售废旧设备需要缴纳印花税吗?
请问老师,工人有事请假造成工资是负数了,个税申报时也填负数吗
老师,公司收到的稳岗返还,小企业会计准则的公司,可以计入到借:银行存款,贷:营业外收入,政府补助这一块吗?还是只能记到到营业外收入,其他
老师,收到的结息 ,可以冲财务费用吗
看到只免了一个月的,免税的当月是要以前留抵的税全部做进项税额转出吗?看到2月份还有留抵12万多,3月免税月只做了进项转出1.1万的税额。
他是什么业务免税呀? 是开的驾校培训费吗?
生活服务,2021年3月份之前他有一个免增值税的政策,不清楚这个进项对应的都是些什么业务。如果你实际业务的时候,你需要自己判断一下,在这里面判断不出来。
发票内容开的是生活服务培训费
2021年3月之前,他有一个生活服务实施的政策,因为这个是疫情不清楚,他对应的收入是免税的吧 这个你在课程里面反馈一下吧
进项票是买车,场地租金的
买车的不需要转出 场地租赁的,如果是2021年3月份之前的租金的免税对应的需要转出
场地租金进项专票上税率不是免税,是5%的税率的
知道 免税的就不会有进项税额了 我的意思是免税收入对应的这一部分驾校培训收入他不允许抵扣增值税 租场地是他的成本 收入免税 成本就不能抵扣了
那这样买车的进项没做转出,可以一直留抵,但看到免税那个月的申报表里上期留抵为零了。
不转出,他就一直调留底。
买车当时没有做进项转出,我现在可以作为进项抵扣吗?
可以的,可以抵扣的。