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老师您好,税务局专管员打电话给我说我们的供应商属为异常经营户,让我们做进项转出我们应该怎么处理?进项转出应该怎么做?会计凭证应该怎么做?

2025-08-29 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-29 12:34

您好,
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
你在报表上面做转出就可以了

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快账用户2457 追问 2025-08-29 12:37

报税有没有步骤?这张发票是购买的设备,之前是做的固定资产应该怎么做?

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快账用户2457 追问 2025-08-29 12:39

可以借应交税费一应交增值税一销项税额,贷:进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-08-29 12:49

在增值税表上找到进项转出,填上就可以

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齐红老师 解答 2025-08-29 12:49

在增值税表上找到进项转出,填上就可以

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齐红老师 解答 2025-08-29 12:49

按我上面的分录来写就可以

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快账用户2457 追问 2025-08-29 12:53

我们买的是固定资产那我应该也是借固定资产贷进项税额转出吧

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齐红老师 解答 2025-08-29 12:54

你这个是没有折旧的,是吧

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快账用户2457 追问 2025-08-29 12:54

税务局要求我9月1号完成增值税进项转出申报和会计凭证,那我就是那进项转出的凭证是做到8月份吧

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快账用户2457 追问 2025-08-29 12:56

有折旧,那就是借管理费用折旧费贷进项转出吗?是我们这个设备是60个月还没有折完啊,那应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-08-29 13:01

这个是增加固定资产,你计入到固定资产就可以

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快账用户2457 追问 2025-08-29 13:04

借固定资产贷进项税额转出,那凭证应该是做到8月份吧。

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齐红老师 解答 2025-08-29 13:08

什么时候转出什么时候做账就可以

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快账用户2457 追问 2025-08-29 13:09

9月1日报税是报8月份的,所以应该是做到8月份吧。

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齐红老师 解答 2025-08-29 13:12

是的,这个是做到8月里面的

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同学,你好 借:费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2021-05-18
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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